你好,預(yù)繳的時候有預(yù)繳個稅的話,匯算清繳就不需要補(bǔ)了。

我們老總工資,一直都是單位開的,每月都申報(bào)個稅,用匯算清繳嗎,他年收入超過12萬,假如需要補(bǔ)稅不超過400元,是不是就可以不用交了
【例4-11】2020年1月2日,某事業(yè)單位人事部門報(bào)來當(dāng)月應(yīng)發(fā)放給單位在職在編職工的基本工資,績效工資等合計(jì)為500萬元(假定與計(jì)算任房公積金、基本養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金的基數(shù)相等):經(jīng)過計(jì)算,當(dāng)月應(yīng)當(dāng)代扣的個人所得稅為15萬元:計(jì)算的住房公積金單位承擔(dān)部分為60萬元,應(yīng)當(dāng)從工資中代扣的住房公積金為60萬元:計(jì)算的單位應(yīng)支付單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險金為100萬元,應(yīng)當(dāng)從工資中代扣個人的基本養(yǎng)老保險全為40萬元;計(jì)算的單位應(yīng)支付單位承擔(dān)的職業(yè)年金為40萬元,應(yīng)當(dāng)從工資中代扣個人的職業(yè)年金為20萬元;計(jì)算的單位應(yīng)支付單位承擔(dān)的基本醫(yī)療保險費(fèi)為45萬元,應(yīng)當(dāng)從工資中代扣個人的基本醫(yī)療保險費(fèi)為10萬元;計(jì)算的單位應(yīng)支付單位承擔(dān)的其他社會保陳繳費(fèi)為8萬元,應(yīng)當(dāng)從工資中代扣個人的其他社會保障繳費(fèi)為2萬元。款項(xiàng)采用零余額賬戶用款額度支付。相關(guān)的賬務(wù)處理如下
上一納稅年度 1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個人所得稅; 2、上一納稅年度 1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過6萬元; ,但是今年三月份離職,然后四月份重新入職是否還享受60,000扣除累計(jì)減除費(fèi)用。
老師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個人所得稅是2.08元,在另一個公司工資是20020元,這種情況個人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過12萬而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個人所得稅,這種情況就不用補(bǔ)稅了是吧就是免稅申報(bào)是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧
師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個人所得稅是2.08元,在另一個公司工資是20020元,這種情況個人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過12萬而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個人所得稅,這種情況就不用補(bǔ)稅了是吧就是免稅申報(bào)是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧,因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)交2 .08元稅款了所以不用匯算清繳了,要是沒有預(yù)交稅款兩處工資不超過12萬那是不是嘚匯算清繳來補(bǔ)交個人所得稅呢
請問通過走法律仲裁程序支付給員工的賠償工資款,需要申報(bào)個稅嗎?賬務(wù)怎么處理?
老師好,小規(guī)模餐飲管理公司需要變更法人及股權(quán)變更需要稅務(wù)清算嗎?若要需要哪些資料?
一般納稅人收到15000房租,按無票收入入賬,銷項(xiàng)稅怎么計(jì)算
老師,問題1建筑異地施工開發(fā)票一定要預(yù)繳嗎 問題2預(yù)繳和開發(fā)票有先后順序嗎
計(jì)提工資社保個稅和發(fā)放工資 繳納社保 繳納個稅 一系列分錄 標(biāo)準(zhǔn)版
你好,我想咨詢下,我們現(xiàn)在是很多應(yīng)付賬款有余額然后我發(fā)現(xiàn)是之前的遺留問題,最后一筆款也結(jié)清了,是票多開了,所以應(yīng)付賬款有余額,這個我能不能就是把付最后一次款的資料復(fù)印出來包括對方單位寫的結(jié)清證明,放在后面,一起把掛賬的金額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目去,現(xiàn)在款已結(jié)清供應(yīng)商結(jié)清證明也寫了,也不會紅沖發(fā)票了
我們公司通過融資租賃購買的設(shè)備,再轉(zhuǎn)賣出去。剩下的租金還沒有付款我司還是繼續(xù)在付租金,只是先把設(shè)備賣掉了
老師,會計(jì)信息采集中從事何種會計(jì)工作,選的其他會計(jì)工作。但是工作證明中需要寫從事何種會計(jì)工作,這個寫什么,我是公司財(cái)務(wù),做憑證報(bào)稅都是我,我如何寫
老師,上月因?yàn)閱T工銀行卡異常未發(fā)出去的工資,我做了其他應(yīng)付,這個月我計(jì)提工資就不包含這筆工資啦吧?
老師公司支付給不是公司員工的人,一筆勞務(wù)費(fèi),那是申報(bào)這個人的個稅還是用其他發(fā)票來沖抵


平常交著呢不過都是按照3%預(yù)交的
這個如果匯算會超檔進(jìn)入10%
你好,不需要補(bǔ)交的。