同學(xué)您好,借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)付利潤,借:應(yīng)付利潤貸:銀行存款。應(yīng)交稅費(fèi)個人所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,貸:銀行存款
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬打印發(fā)來勾選,對嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)??
老師您好,請問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍(lán)字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項(xiàng)稅放 已交稅費(fèi)的哪個科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營業(yè)外收入500,這個說做錯了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個月都計(jì)提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨(dú)立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補(bǔ)開可以嗎
但是我分紅完畢,月末我的報表勾稽關(guān)系不對了,顯示未分配利潤的期末-期初+分紅的20萬才等于凈利潤期末數(shù)
調(diào)了未分配利潤就會影響,沒調(diào)就不會影響,看是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn),看損益科目是否全為0
損益類科目余額都是0。
本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師所說的調(diào)整是什么調(diào)整呀,前期報表邏輯都對,就是本期分紅20萬后,報表的勾稽關(guān)系顯示未分配利潤的期末-期初+分紅的20萬=凈利潤期末數(shù)
是的,本期分紅的話,這個勾稽關(guān)系就打破了是正常的差異是分紅的話,就不需要調(diào)整
分紅后,報表的未分配利潤期末-期初=凈利潤期末的這個勾稽關(guān)系就不存在了是嗎
學(xué)員您好,是的,對的,會有差額
那會不會存在稅務(wù)風(fēng)險呀
你好,不會的,這種情況 不會的