你好,我這個(gè)怎么放到憑證里呢 你所指的這個(gè),具體是指什么呢?

老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了,10月份給對(duì)方開(kāi)的紅字信息表,但是11月了,對(duì)方還沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
我們單位10月份新來(lái)的開(kāi)票員開(kāi)錯(cuò)了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開(kāi)錯(cuò)的,11月才發(fā)現(xiàn),因?yàn)榭缭?,只能將進(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開(kāi)給了客戶, 但是錯(cuò)誤的在稅控盤(pán)撤銷(xiāo)不了,在12月份的月初錯(cuò)誤的紅字信息表才撤銷(xiāo),我們?cè)撛趺磮?bào)11月份的增值稅呢?
老師,我6月份申請(qǐng)了紅字信息表,但是我又撤銷(xiāo)了,我申報(bào)7月份稅款的時(shí)候也沒(méi)提醒有紅字發(fā)票,但是我的銷(xiāo)售方7月份又給我開(kāi)了紅字發(fā)票,我這個(gè)月才收到,這個(gè)發(fā)票有效嗎
老師您好!我單位3月份開(kāi)出了一份紅字信息表,稅額多了一分,對(duì)方按紅字信息表開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),也開(kāi)了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,那張開(kāi)多的一分紅字發(fā)票要退回去給她嗎?現(xiàn)在是4月份了該怎么處理?
老師,我司6月份開(kāi)具一份增值稅專用發(fā)票,7月份收到客戶反饋需要修改下單位,發(fā)票未認(rèn)證,這樣我司自行申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,根據(jù)信息表開(kāi)具紅字發(fā)票后,在開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票對(duì)嗎?
老師,個(gè)人車(chē)輛租賃需要交哪些稅種,計(jì)稅基礎(chǔ)和稅率是多少
其他貨幣資金需要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)?
老師專用發(fā)票開(kāi)了,稅款付了錢(qián)沒(méi)收到或者少了怎么辦啊
老師,小規(guī)模公司收到一家項(xiàng)目上移路燈的工程服務(wù)發(fā)票,怎么入賬
25年在職職工人數(shù)超過(guò)30人的企業(yè),安排殘疾人就業(yè)比例未達(dá)到1.5%的,明年需要繳納殘保金是嗎
老師,如果上個(gè)月出口退稅10000,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)賬,那我這個(gè)月的附加稅是以出口退稅這個(gè)10000為基數(shù)計(jì)算附加稅,還是以這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)為基數(shù)算附加稅
老師,現(xiàn)在我們公司來(lái)做咨詢的老師或者審核的老師,他們的差旅費(fèi)呀。住宿費(fèi)呀這些是不是?都是計(jì)入到招待費(fèi)里面,進(jìn)項(xiàng)稅也不可以抵扣的。
小規(guī)模裝修公司,因代賬公司自2024.3份之后銀行賬戶就沒(méi)有做賬,現(xiàn)移交過(guò)來(lái),有好多未開(kāi)票收入都未做賬,我做收入之后,沒(méi)有成本票,該怎么辦?暫估嗎?
老師,前會(huì)計(jì)把公司買(mǎi)的suv汽車(chē)折舊年限設(shè)為4年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,這種做法對(duì)嗎?需要更正嗎?如何更正?還是不更正也沒(méi)關(guān)系?畢竟現(xiàn)在固定資產(chǎn)都可以一次性扣除了
你好,請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,公司內(nèi)賬每月歸還銀行貸款是走費(fèi)用,還是走長(zhǎng)期借款???


十月份的時(shí)候是不是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要附帶紅字發(fā)票或者紅字信息表嗎?
但是工資發(fā)票11月份才開(kāi)出來(lái),我放到10月份的憑證里是不是不合適?
你好,這里是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎? 我以為是銷(xiāo)售發(fā)票 呢?
是呢,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你好,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,紅沖是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(請(qǐng)不要搞混了) 正確的發(fā)票11月份開(kāi)來(lái),就粘貼在11月份的憑證后面作為附件就是了?