您好,是的,只需要做這筆會計分錄就行了
老師,問你個問題,公司買了一輛貨車130000.殘值5%,折舊5年,算出月折舊額是2058.33.做分錄是借管理費(fèi)用2058.33貸累計折舊2058.33.折舊60個月以后還剩下6500.這個6500怎么做分錄
公司1月購買小轎車一輛,2月份賣了后,公司財務(wù)不知道,一直在計提折舊,請問現(xiàn)在怎么做分錄?前面做了分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 2月到6月計提了折舊 借 管理費(fèi)用 貸 累計折舊 請問現(xiàn)在不用計提折舊 都是做相反分錄嗎? 賣出車輛的時候 怎么做分錄?
老師好,財務(wù)職場小白一枚,請問公司11月份購車126.3萬計入固定資產(chǎn),12月開始是不是需要折舊,按照幾年折舊,分錄是不是借管理費(fèi)用折舊,貸固定資產(chǎn),然后月末結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好,老師,我公司向老板個人購買小轎車一輛,收到發(fā)票是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,7月份購買的?,F(xiàn)在做賬會計分錄要怎樣做,折舊就按4年計提么?
老師:公司購買汽車發(fā)票:因為是2022年12月買的,老板一直沒有拿發(fā)票來做賬,2023年10月才拿來,我折舊是不是一次性固定資產(chǎn)折舊1-10月的,是不是用發(fā)票上的全額車款427900除以4年在除以12個月=一個月折舊額是8914.58,然后一次性折舊1-10月:8914.58*10月=89145.8元,借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)89145.8,貸累計折舊89145.8
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)