是的,對的,是這么做的
老師你好,請問經(jīng)營租賃要填在增值稅申報表上的哪一欄?屬于貨物及勞務還是屬于服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
老師我們是銷售車的,我填增值稅申報表時候是不是把數(shù)字填在服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那個欄里啊
在申報時提示:當前小規(guī)模納稅人申報屬期內(nèi)認定的稅費種為服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)品目,《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表只允許填寫(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn))列,請核對后重新填寫正確欄次后申報。這種情況我怎么處理
老師好,請問這個增值稅申報表付列資料三里面的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目應該是按照什么填寫啊?
請問老師一下,酒店業(yè)的收入應該是填寫在增值稅申報表的“貨物及勞務”還是“服務,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”那一列?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,個體戶法人申報經(jīng)營所得,可以抵扣贍養(yǎng)費及孩子教育費嗎
可以的,匯算清繳的時候扣除
平常預繳納稅申報里面不能填寫是嗎?那如果利潤總額超出每月5000元的,只能先預繳稅,匯算清繳再退稅嗎
你好不能填寫 可以
老師,請問匯算清繳,個稅抵扣的贍養(yǎng)費等在哪里操作,請問有操作流程嗎?
個人在他的手機個稅App里面填寫,然后選擇扣繳義務人的時候選擇自行匯算 然后會算清剿填寫的時候給他填寫進去
匯算清繳填寫在納稅調(diào)整減少額里面嗎
不是 里面有一個專項附加扣除
請問有個體戶匯算清繳申報操作流程嗎
去扣繳端 預繳下面第二行就是匯算清繳你點開就可以了 需要調(diào)整的,有調(diào)增減選擇的
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快