你好其實(shí)正規(guī)的做法還是應(yīng)該更正到二二年的匯算清繳。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們帶合作單位開(kāi)票開(kāi)了含稅的3000的增票,6個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)我們的附加稅和增值稅一共是多少錢(qián)?我要把這個(gè)錢(qián)給對(duì)方還給我們
你好,我們之前問(wèn)銀行借了款,現(xiàn)在我們提前還款了怎么做分錄,之前借款及利息的分錄怎么做,現(xiàn)在還款分錄和利息怎么做
錢(qián)是強(qiáng)制執(zhí)行代扣的,領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)同意不批字,這筆銀行扣款怎么入賬?
老師 收到這種二手車(chē)發(fā)票 固定資產(chǎn)原值是不是42000 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)增值稅
老師。公司發(fā)工資8000,社保醫(yī)保都繳的,我申報(bào)工資填8518.3元,還是8000
個(gè)體戶賬務(wù)跟小規(guī)模處理一樣么?都交哪些稅?
老師我25年5月份在作24年匯算清繳吋發(fā)現(xiàn)我漏記24年費(fèi)用8萬(wàn),在24年沒(méi)有收到發(fā)票的情況下我可否修正24年增加費(fèi)用加8萬(wàn)元,
發(fā)現(xiàn)23年收到一筆錢(qián)計(jì)入了借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目,24年對(duì)于這筆錢(qián)做的分錄是借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,之前不是我經(jīng)手的,我看到科目余額表預(yù)收賬款借方有余額財(cái)才發(fā)現(xiàn)的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整分錄:借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),,貸預(yù)收賬款,比較好還是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)收賬款比較好 還是借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù);借銀行存款,貸預(yù)收賬款這樣可以嗎老師
老板公戶付的2900給車(chē)的保險(xiǎn),但是開(kāi)票回來(lái)2400,老板說(shuō)500返現(xiàn)給他呢,這種情況怎么做賬
在建廠房,發(fā)生了安評(píng)、能評(píng)費(fèi)用入在建工程還是計(jì)費(fèi)用?
那除了這個(gè)做法,是否有其他做法,還是只能這樣做
你好,你做到二三年的會(huì)算也是可以的,只是這樣不規(guī)范,如果金額不大的話,一般稅務(wù)局也不會(huì)說(shuō)什么。
是四千多一筆費(fèi)用,這個(gè)算金額大嗎
你好,這個(gè)一般關(guān)系不太大。
那么是直接在申報(bào)表中調(diào)增嗎?是賬務(wù)中也要進(jìn)行相關(guān)分錄調(diào)整嗎?該筆金額本應(yīng)該是計(jì)入其他應(yīng)付
你好直接在申報(bào)表中調(diào)就可以了。
那么其他應(yīng)付會(huì)一直有一筆掛賬,不需要管他嗎
你好你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
借管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi),貸銀行存款,借方應(yīng)該是其他應(yīng)付
你好現(xiàn)在借其他應(yīng)付貸,以前年度損益調(diào)整。
好的謝謝老師!
你好,不用客氣的了。