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增值稅超了30萬的,按增值稅全額1%算,那減免的2%是要在主表本期應(yīng)納稅額減征額處填嗎

2024-01-12 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 16:25

您好,是的,這個(gè)2%對(duì)應(yīng)還填寫減免表中

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您好,是的,這個(gè)2%對(duì)應(yīng)還填寫減免表中
2024-01-12
您好,對(duì)的,這個(gè)是寫的2127.02的這個(gè)
2023-07-12
是的,需要交稅是這樣,是的
2020-10-20
你好; 按照不含稅營業(yè)收入*2%計(jì)算寫減免表的2-4欄次的??
2023-07-11
是的,填寫銷售額10行免稅額這個(gè)根據(jù)3%生成的,你填寫1%提交不了,和發(fā)票不一樣,忽略這個(gè)就可以,不需要填寫2%填寫減征額,
2020-10-09
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