您好,這個(gè)的話,最好是做未開票收入

餐飲管理有限公司,承包食堂,再租給個(gè)人商戶,所有商戶收的餐費(fèi)統(tǒng)一收到出租方,出租方收取一定管理費(fèi)后返給餐飲管理有限公司,餐飲管理有限公司收取一定管理費(fèi)再把每個(gè)商戶的營(yíng)業(yè)款發(fā)放給他們,出租方不給餐飲管理有限公司開票,我們需要給商戶怎么開票?開的金額是收取管理費(fèi)那部分嗎?商戶都是個(gè)人和個(gè)體工商戶,我們需要報(bào)稅的是哪部分?出租方也不給餐飲管理有限公司開票該如何處理?謝謝老師
老師,您好,我公司是小規(guī)模企業(yè),公司租出去倉(cāng)庫(kù)了,客戶租期是從4.1開始,已經(jīng)付了9萬(wàn)定金,一個(gè)季度付一次租金,給客戶免租了兩個(gè)月,等于租金是從6月才開始收的,5月份開了三個(gè)月的發(fā)票283200,客戶也給了三個(gè)月租金,那第二季度的收入按多少算呢?開的是五個(gè)點(diǎn)的租賃專票,二季度繳增值稅確認(rèn)的收入是多少?收到租金的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊?
您好老師,公司租的辦公地點(diǎn),只使用一半,另一半轉(zhuǎn)租出去了,之前每年租金都是租戶打到老板個(gè)人卡上,我們這邊不需要做賬,今年打到了我們財(cái)務(wù)這,不是對(duì)公賬戶,但是是業(yè)務(wù)往來(lái)的老板個(gè)人賬戶,賬上該怎么記呢?直接計(jì)入其他應(yīng)收嗎?單獨(dú)建立科目?
老師您好!我司是小規(guī)模租賃公司,收取商鋪的租金都是個(gè)人卡收的,客戶也不要發(fā)票,稅賬上該怎么處理啊?收取的租金年350萬(wàn)左右,都走了私人卡
老師好,麻煩問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人公司法人以公司名義競(jìng)拍了三塊土地的承租權(quán),競(jìng)拍租金都是法人打到賬戶交的,取得這塊地的租賃權(quán)以后,租賃公司給我公司開了增值稅發(fā)票,公司可以在租給法人嗎?需要上增值稅嗎?同價(jià)格租賃給法人可以嗎?是不是不用上企業(yè)所得稅了?
金稅四流合一的具體表現(xiàn)
老師您好, 9月份發(fā)放績(jī)效 發(fā)現(xiàn)有一位員工多發(fā)了1000 ,10月份這個(gè)員工退回來(lái) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么記賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)吃的米粉開票項(xiàng)目是什么了?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下10月份基數(shù)調(diào)整1-9月,是不是要再這個(gè)月的個(gè)稅把1-9月個(gè)人部分全部加起來(lái)申報(bào)個(gè)稅啊。
請(qǐng)問(wèn)公司想在平臺(tái)開網(wǎng)店需要變更經(jīng)營(yíng)范圍嗎
銷項(xiàng)2269.36,進(jìn)項(xiàng)4218.22,留抵1948.86結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄
你好轉(zhuǎn)讓股權(quán),轉(zhuǎn)讓方和受讓方都是公司不是個(gè)人,轉(zhuǎn)讓方怎么繳納所得稅,就是按轉(zhuǎn)讓金額作為收入這么申報(bào)企業(yè)所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,專精特新和高薪在稅收上有什么區(qū)別
老師您好,公司為個(gè)體戶,銷售醬油醬醋酒一類的調(diào)料干調(diào)請(qǐng)問(wèn)。我們沒(méi)有正規(guī)的進(jìn)銷存軟件。怎么樣能把這個(gè)賬全部記起來(lái),還比較方便,平時(shí)就是銷售給個(gè)人,偶爾可能是銷售給單位點(diǎn)醬油醋。收支收入,因?yàn)槭菐讉€(gè)人合伙的,想主要列明白收支利潤(rùn)情況
高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?


那錢是不是要存入公戶,大額現(xiàn)金收款,風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
這個(gè)的話風(fēng)險(xiǎn)是不大的
謝謝老師!祝你工作愉快!
不客氣的,祝您開心