你好,暫估借庫存商品,貸應付賬款,暫估。
您好老師,請教個問題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫存商品 25萬 貸:應付賬款-估價入庫 25萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 25萬 貸:庫存商品 25萬 下月收到發(fā)票 借:庫存商品 -25萬 貸:應付賬款 -25萬 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉
您好老師,請教個問題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫存商品 25萬 貸:應付賬款-估價入庫 25萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 25萬 貸:庫存商品 25萬 下月收到發(fā)票 借:庫存商品 -25萬 貸:應付賬款 -25萬 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉
請問下工業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,我的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是 借:庫存商品35萬 貸:生產(chǎn)成本35萬 銷售商品時我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營業(yè)務收入是13萬 那么現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 最后這個分錄成本我應取那個數(shù)呢?
注銷還有十幾萬的庫存商品怎么處理,我反結(jié)賬在之前月份都多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,可以嗎?最后一兩個月沒有產(chǎn)生收入可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,以前結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品現(xiàn)在還想再往里加點成本,可以嗎?比如說產(chǎn)品是20萬,還要再加5萬的成本,只不過20萬早就結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用?。?/p>
老師,暫估六十萬是嗎,把庫存商品結(jié)0?你后面幾個月買不到這么多商品怎么辦啊
你好,那實際你有銷售嗎?你有購入入庫單吧。
實際有銷售的,我們是做項目的,入庫單沒有
匯算清繳之前沒有發(fā)票納稅調(diào)增。
好的,老師,是先把庫存商品結(jié)掉,在寫個暫估庫存商品,是嗎,應付賬款不寫供應商是吧
對的對的,可以寫,也可以不用寫。