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老師你好,就是之前沒有掛賬的往來科目用利潤分配來調(diào)整,費用科目用以前年度損益調(diào)整,這樣對嗎

2024-01-11 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 10:07

涉及損益的用利潤分配未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7770 追問 2024-01-11 11:16

老師,我說的那樣做可以嗎,對嗎?

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快賬用戶7770 追問 2024-01-11 11:16

老師,我說的那樣做可以嗎,對嗎?

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快賬用戶7770 追問 2024-01-11 11:16

老師,我說的那樣做可以嗎,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 11:19

不對的 往來科目不涉及損益就是往來科目 涉及損益的用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤

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快賬用戶7770 追問 2024-01-11 11:28

老師,那往來科目沒掛賬,收到這筆款了,怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2024-01-11 11:32

之前的分錄是怎么做的

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快賬用戶7770 追問 2024-01-11 11:35

之前沒有掛賬呀

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齊紅老師 解答 2024-01-11 11:44

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款 這樣

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快賬用戶7770 追問 2024-01-11 11:52

老師,之前沒掛往來,怎么能應(yīng)付了呢?

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快賬用戶7770 追問 2024-01-11 11:53

老師,給對方付款了??墒侵暗臅嫑]掛往來!

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快賬用戶7770 追問 2024-01-11 11:53

老師,給對方付款了??墒侵暗臅嫑]掛往來!

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齊紅老師 解答 2024-01-11 11:54

借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 沒掛往來付款了怎么做的銀行 賬上余額和銀行余額怎么核對的

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快賬用戶7770 追問 2024-01-11 12:25

就是不會做,問你呢?

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快賬用戶7770 追問 2024-01-11 12:26

題目就是說沒掛往來,收款了或者付款了怎么做賬務(wù)處理!真無語了

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齊紅老師 解答 2024-01-11 12:30

之前都沒對上 那你現(xiàn)在只能做 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款

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快賬用戶7770 追問 2024-01-11 12:48

我真的是很無語啊老師

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齊紅老師 解答 2024-01-11 12:55

之前銀行付款了沒做賬那就是現(xiàn)在做 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款

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你好,沒錯,是這么做的
2024-01-11
涉及損益的用利潤分配未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整
2024-01-11
你好,可以的,操作沒問題。
2024-03-04
同學(xué)您好,涉及損益類科目都才用以前年度損益調(diào)整科目,往來類的不是的,增值稅也不用,這不屬于損益類科目
2021-03-14
您好 涉及損益類科目需要調(diào)整的 用以前年度損益調(diào)整科目 其他都不用這個科目
2021-03-13
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