涉及損益的用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整
調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的時(shí)候,往來(lái)類可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的時(shí)候,往來(lái)類可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
你好,是不是利潤(rùn)表里面的科目,凡是跨年都要用未分配利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整
老師,你好!請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整可以調(diào)整哪些科目?年前少計(jì)提的管理費(fèi)用可以用以前年度這個(gè)科目來(lái)調(diào)整嗎?
老師好,補(bǔ)繳的以前年度的稅款,只要牽涉到損益類科目的都需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧,然后還需要把以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)嗎?
什么是研發(fā)費(fèi)用加急扣除
員工 因病一個(gè)月沒來(lái)上班 工資怎么發(fā)合理?
老師注冊(cè)資本和實(shí)收總額有什么區(qū)別
老師自然人股權(quán)變更收入如果沒有未分配利潤(rùn)可以不做賬嗎
有沒有老師知道國(guó)資每個(gè)月要求上報(bào)的快報(bào)效益表?就是需要在一個(gè)叫快報(bào)系統(tǒng)里錄入計(jì)算的數(shù)據(jù)表格,我不會(huì)填,有老師知道怎么填的嗎?
請(qǐng)問單位收到其他企業(yè)或個(gè)人捐款收入時(shí)需要繳納什么稅費(fèi)?
當(dāng)月需要繳納扣費(fèi)的社保公積金還需要計(jì)提嗎?我看到學(xué)堂里有個(gè)老師是這么做的:她沒有計(jì)提,她是直接做繳納,然后再分配到成本和費(fèi)用里。所以我確定下是否需要計(jì)提?
怎么解釋增值稅是價(jià)外稅? 價(jià)外稅是什么意思?
老師您好,這個(gè)題怎么計(jì)算的
老師,我私人賬號(hào)給員工發(fā)工資,他沒有考勤打卡沒有合同,如果他去告我們沒交社保,我們?cè)趺唇忉?/p>
老師,我說的那樣做可以嗎,對(duì)嗎?
老師,我說的那樣做可以嗎,對(duì)嗎?
老師,我說的那樣做可以嗎,對(duì)嗎?
不對(duì)的 往來(lái)科目不涉及損益就是往來(lái)科目 涉及損益的用以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師,那往來(lái)科目沒掛賬,收到這筆款了,怎么做賬務(wù)處理
之前的分錄是怎么做的
之前沒有掛賬呀
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款 這樣
老師,之前沒掛往來(lái),怎么能應(yīng)付了呢?
老師,給對(duì)方付款了。可是之前的會(huì)計(jì)沒掛往來(lái)!
老師,給對(duì)方付款了??墒侵暗臅?huì)計(jì)沒掛往來(lái)!
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 沒掛往來(lái)付款了怎么做的銀行 賬上余額和銀行余額怎么核對(duì)的
就是不會(huì)做,問你呢?
題目就是說沒掛往來(lái),收款了或者付款了怎么做賬務(wù)處理!真無(wú)語(yǔ)了
之前都沒對(duì)上 那你現(xiàn)在只能做 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
我真的是很無(wú)語(yǔ)啊老師
之前銀行付款了沒做賬那就是現(xiàn)在做 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款