你好,需要把稅后工資,還原成稅前工資,然后做計提工資,發(fā)放工資,計提個人所得稅,繳納個人所得稅。 可以把負(fù)擔(dān)的工資金額稅前扣除?
公司給員工承擔(dān)社保 個稅 等,怎么進行賬務(wù)處理和申報能在稅前扣除?
老師,您好,企業(yè)承擔(dān)的企業(yè)部分社保費是否可以在企業(yè)所得稅前全額扣除? 還有我公司建造的宿舍樓免費給員工居住,是否免征房產(chǎn)稅,如何進行會計處理?該宿舍樓的折舊可以全額稅前扣除嗎?
員工個稅由公司承擔(dān)如何做賬務(wù)處理?
公司承擔(dān)員工的個人所得稅,怎么做賬呢?是否可以稅前扣除?
公司替員工承擔(dān)個稅,如何做賬務(wù)處理?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當(dāng)中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
怎么還原成稅前工資?可以列一下分錄嗎
你好 比如稅前工資6000,扣除個人所得稅30,稅后工資5970 稅后工資5970,就需要還原成6000做計提工資分錄,計提30個人所得稅分錄,然后做發(fā)放,繳納個人所得稅分錄 具體是哪個分錄不明白呢??
稅前工資6000計提分錄 借:管理費用-工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬6000 交個稅 借:應(yīng)交個稅30 貸:銀行30 發(fā)工資員工自己承擔(dān)個稅 借:職工薪酬6000 貸:應(yīng)交個稅30 銀行存款5970 這樣就是按6000計提工資的呀,如果是公司承擔(dān)個稅我發(fā)工資就是發(fā)了6000 借:應(yīng)付職工薪酬6000 貸:銀行6000,個稅這個科目沒有體現(xiàn)
不太明白還原稅前工資怎么做分錄,因為就是按稅前6000計提了工資的
你好 計提的時候,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資6000 計提個人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 30,貸:應(yīng)交稅費—個人所得稅 繳納個人所得稅,借:應(yīng)交稅費—個人所得稅,貸:銀行存款 30 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 5970,貸:銀行存款?
老師你好,我的意思是稅前工資6000,應(yīng)交個稅30,實際發(fā)給員工的是6000,價稅交的個稅30,銀行應(yīng)該是支出6030的這種情況哦,你的分錄時間支付工作只有5970
你好,我舉例是稅后工資5970,折算成稅前工資是6000.(過程上面已經(jīng)寫出來了) 實際發(fā)給員工的是6000,個人所得稅就不是30的
我的意思是,比如按6000的工資申報個稅,應(yīng)交個稅是30,銀行實際支出是6030的這種情況改怎么處理呢?您寫的分錄過程銀行只支出了6000呢
你好,按6000的工資申報個稅,30就需要計入營業(yè)外支出科目核算?