借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
專票不能抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄
轉(zhuǎn)出不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,你好,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢
老師,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?
老師,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
辦公室人員配的防藍(lán)光眼鏡可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
眼鏡發(fā)票可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
9.1后必須全員繳納社保嗎,不交會(huì)被處罰嗎
材料用于生產(chǎn)機(jī)器 機(jī)器沒減值,材料就不能減值嗎
收到順豐的賠付,怎么做賬
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品是不免印花稅的是不
股東分紅怎么走分錄,會(huì)計(jì)分錄,內(nèi)賬,不用交個(gè)稅
公司要注銷,賬上其它應(yīng)付賬款26萬(這是老板打進(jìn)來的錢),未分配利潤30萬,固定資產(chǎn)未折舊完。這種情況怎么樣做賬務(wù)處理?
@郭老師,老師,我們建筑行業(yè)是掛靠在別人公司的,別人公司給我們工人代發(fā)工資,我們提供工資表給他,由于我們公司公戶上暫時(shí)錢沒收回來老板通過私戶轉(zhuǎn)賬給別的公司,我這邊怎么做賬合適呢?我是借,工程施工-工程成本-工資,貸,應(yīng)付職工薪酬 然后是,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,但是這樣的話我的銀行存款是負(fù)數(shù),我應(yīng)該補(bǔ)上一筆什么樣的分錄合適呢?
老師第八題,答案是不是錯(cuò)誤的
留底退稅的稅款怎么入帳呢
同學(xué)你好,借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅