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老師你好,我開了一張發(fā)票是生活用品日用品,然后我的發(fā)票里面是無形服務那個發(fā)票的數(shù)據(jù),但是導入報表的時候是沒有,他叫我在那個認定那里去增加一個稅種,我不懂怎么操作

2024-01-08 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-08 18:43

電子稅務局有省份差異的哈,可以電話問下12366的哈,實在不會的,可以去稅務大廳處理一下的哈

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快賬用戶6586 追問 2024-01-08 18:44

老師你好,我想問一下這個761.65這個數(shù)據(jù)是怎么來的

老師你好,我想問一下這個761.65這個數(shù)據(jù)是怎么來的
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齊紅老師 解答 2024-01-08 18:46

你有小微企業(yè)免稅銷售額呀

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快賬用戶6586 追問 2024-01-08 18:49

我就是不知道他怎么算出來的,700多塊

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:04

明天下午看看哈,現(xiàn)在在家里了

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電子稅務局有省份差異的哈,可以電話問下12366的哈,實在不會的,可以去稅務大廳處理一下的哈
2024-01-08
你好,你是查賬征收的,還是核定征收的?
2021-11-10
這種填寫方式是正確的。 一般納稅人之前有一筆未開具發(fā)票的應稅收入,當期已申報繳稅,后面補開發(fā)票時,需要在增值稅申報表附列資料一(本期銷項情況明細)中進行如下填寫: 在 “開具增值稅專用發(fā)票” 或 “開具其他發(fā)票” 欄次,如實填寫補開的發(fā)票信息。 同時在 “未開具發(fā)票” 一欄填報對應的負數(shù),以沖減前期申報的未開票收入。 這樣填寫的目的是為了準確反映企業(yè)的實際銷售和納稅情況。通過在 “未開具發(fā)票” 欄次填寫負數(shù),沖減掉之前已申報的未開票收入,避免重復計稅;而在相應的開票欄次填寫補開的發(fā)票信息,使開票數(shù)據(jù)得到正確體現(xiàn)。 至于附表三自動帶出為零的數(shù)據(jù),這可能是因為本次補開發(fā)票的業(yè)務在附表三的相關欄次中沒有對應的項目或不需要進行抵減。
2024-10-29
同學你好 這個直接計入研發(fā)就可以了
2021-08-11
不能,系統(tǒng)的開了就是開了,即使紙質的沒有打印
2021-05-06
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