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采購辦公用品,未付錢,怎么做會(huì)計(jì)分錄

2024-01-08 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 17:46

你好; 購進(jìn)比如1月買的; 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶2736 追問 2024-01-08 17:49

為什么是其他應(yīng)付款款

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齊紅老師 解答 2024-01-08 17:50

你好; 一般是個(gè)人墊付來報(bào)銷; 就走這個(gè)科目 ;如果是找其他公司購買的;也是走這個(gè)科目哈

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快賬用戶2736 追問 2024-01-08 17:50

不應(yīng)該掛預(yù)付或應(yīng)付嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 17:52

你好;你采購支付了不走預(yù)付賬款科目的; 應(yīng)付賬款是負(fù)債科目,用于核算企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)而應(yīng)支付的款項(xiàng)。你辦公品不屬于貨物類的

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你好; 購進(jìn)比如1月買的; 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
2024-01-08
你好 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 應(yīng)付賬款?
2020-11-11
你好,采購商品錢付了,商品到貨,發(fā)票未到 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
2023-01-11
您好,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款,掛老板的往來,欠著他的
2023-05-19
你好;? ? ?你們買來就是未來內(nèi)部使用;? 你單個(gè)價(jià)值大嗎; 你記入? 原材料去的嗎; 你屬于什么類型的公司; 看記入成本還是費(fèi)用去?
2023-03-22
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