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出口產(chǎn)品一批和收到外匯款的賬務(wù)處理流程請(qǐng)老師幫我看看對(duì)不對(duì),不對(duì)的地方請(qǐng)老師指導(dǎo)講解一下: 1.借:應(yīng)收賬款(外幣)—YY公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—出口收入 2.收匯水單:借:銀行存款(外幣) 貸:應(yīng)收賬款xx公司(外幣) 3.結(jié)匯水單:借:銀行存款(人民幣) 匯率差額--借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌收益(收益負(fù)數(shù),損失正數(shù)) 貸:銀行存款(外幣)

2024-01-06 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-06 21:43

您好,是這個(gè)分錄,3.結(jié)匯水單,財(cái)務(wù)費(fèi)用一般都在借方,銀行不會(huì)虧的

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快賬用戶5145 追問 2024-01-06 21:51

銀行不會(huì)虧是什么意思?結(jié)算時(shí)外幣的匯率和記賬時(shí)的匯率差額我記在了結(jié)匯的分錄里面,收益我記在借方用負(fù)數(shù)表示,損失我記在借方正數(shù)表示,您看這么做對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-06 21:55

您好,我們結(jié)匯時(shí)收到的錢是銀行買入和中間匯率差,差額一定在借方是我們的損失,銀行給我們換幣只有賺 2.收益我記在借方用負(fù)數(shù)表示,這個(gè)太好了,一看這個(gè)分錄就是個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)

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快賬用戶5145 追問 2024-01-06 21:59

我還有點(diǎn)沒搞懂的是,這個(gè)匯率差額除了做這筆分錄外,還需要和應(yīng)收賬款之間結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-06 22:07

您好,我知道您糾結(jié)的點(diǎn)是月末的匯兌損益,應(yīng)收賬款有余額時(shí),每月末要匯兌損益,沒有余額了就不用了

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快賬用戶5145 追問 2024-01-06 22:10

我是年末要結(jié)賬才想起這個(gè),今年每月發(fā)生的匯兌損益我都沒有做月末匯兌損益,您看還需要結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益嗎?有沒有余額我都不知道怎么看,請(qǐng)您指導(dǎo)講解一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-06 22:13

您好,就是這個(gè)外幣核算科目還有沒有余額,看科目余額表就行了。 本月銷售,收到錢,又結(jié)匯了,沒有余額,不用匯兌損益了

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快賬用戶5145 追問 2024-01-06 22:23

老師這么說我就明白了。還有一個(gè)問題請(qǐng)教您:上個(gè)月申報(bào)的出口退稅,這個(gè)月收到出口退稅款,我是這么做的分錄:1.計(jì)提11月出口退稅 借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交出口退稅 2.收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)交出口退稅 請(qǐng)老師指導(dǎo),感謝

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齊紅老師 解答 2024-01-06 22:25

您好,分錄就是這樣寫的哦, 我們科目有點(diǎn)不一樣 :應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅

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您好,是這個(gè)分錄,3.結(jié)匯水單,財(cái)務(wù)費(fèi)用一般都在借方,銀行不會(huì)虧的
2024-01-06
對(duì)的;分錄是這樣來寫的?
2023-03-23
您好 結(jié)匯的時(shí)候 匯兌收益 借方用負(fù)數(shù)表示 不是寫貸方
2023-07-03
您好,你這個(gè)是全部的了、
2023-04-02
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
2023-07-03
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