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個(gè)體戶清算,資產(chǎn)類和往來科目都清零了。但是結(jié)轉(zhuǎn)損益后,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)全部都是0,只有期初數(shù)有金額,這樣正常嗎?然后報(bào)表之間,就是利潤表未分配利潤科目和資產(chǎn)負(fù)債表期末期初未分配利潤科目不相等,這是正常嗎?

2024-01-05 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-05 10:09

你好; 你們是要注銷個(gè)體戶的話;期初是什么有金額??

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快賬用戶7739 追問 2024-01-05 10:11

期初有金額的是貨幣資金、應(yīng)付工資、未分配利潤、所有者權(quán)益。但清算做完所有分錄后,期末是沒有金額的資產(chǎn)負(fù)債表。利潤表有金額

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齊紅老師 解答 2024-01-05 10:12

你好; 正常是要平衡哈 ;? ?有金額清算的時(shí)候要 清理所有余額金額的 ; 才能去注銷清算的?

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快賬用戶7739 追問 2024-01-05 10:13

那為什么不平衡?跟清算是結(jié)清科目余額有關(guān)嗎?沒有用以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-01-05 10:13

你好; 不平衡檢查你清算之前;是否有報(bào)表勾稽關(guān)系本身就不對(duì) ; 正常 要報(bào)表 利潤表和負(fù)債表滿足勾稽關(guān)系的

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快賬用戶7739 追問 2024-01-05 10:22

不平是因?yàn)樽隽艘还P分錄,是借利潤分配-未分配利潤 貸其他應(yīng)付款——老板 這個(gè)是為了把往來款做平

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齊紅老師 解答 2024-01-05 10:26

你走營業(yè)外收入,在結(jié)轉(zhuǎn),你直接做就是會(huì)不平

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