錯(cuò)誤的是AB公司應(yīng)增加庫存商品20000元、BC公司應(yīng)沖減當(dāng)月主營業(yè)務(wù)成本20000元、DB公司應(yīng)沖減當(dāng)月主營業(yè)務(wù)收入30000元。
甲公司于2018年10月1日向乙公司銷售商品100件,每件商品成本為150元,售價(jià)為250元(不含增值稅),適用的增值稅稅率為17%,商品當(dāng)天已出庫,銷售符合收入確認(rèn)條件,因質(zhì)量問題乙公司在2018年12月25日將80件商品退回,甲公司接受商品退回要求并做出相應(yīng)會(huì)計(jì)調(diào)整,甲公司應(yīng)沖減收入的金額應(yīng)為( )元。
【練習(xí)】甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%.2021年該公司發(fā)生以下交易或事項(xiàng):(1)2月1日,向乙公司銷售A商品一批。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元;該批商品成本為12萬元。貨款已收到存入銀行。(2)4月3日,向丙公司銷售B商品10000件,銷售價(jià)格為每件40元(不含增值稅),每件銷售成本為30元,甲公司給予丙公司10%的商業(yè)折扣。當(dāng)日發(fā)出商品,符合銷售收入確認(rèn)條件,但尚未收到貨款。(3)5月4日,收到丙公司因質(zhì)量問題而退回的B商品100件,甲公司同意退貨,并按規(guī)定向丙公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字),退回的B商品已經(jīng)入庫。(4)6月5日銷售一批原材料,售價(jià)10萬元,增值稅稅額1.3萬元,成本為8萬元,款項(xiàng)已由銀行收妥。要求:分別寫出分錄,金額用萬元表示。
29【單選題】8月2日,甲公司向乙公司賒銷一批商品。增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元。增值稅稅額為39萬元。符合收入確認(rèn)條件。9月15日,乙公司發(fā)現(xiàn)該批商品外觀有瑕疵,要求按不含稅銷售價(jià)格給予5%的折讓。甲公司同意并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。同日收到乙公司支付的貨款。下列各項(xiàng)中,關(guān)于甲公司銷售折讓會(huì)計(jì)處理結(jié)果表述不正確的是()。(2017年改編)A.沖減應(yīng)交稅費(fèi)1.95萬元B.沖減主營業(yè)務(wù)收入15萬元C.增加銷售費(fèi)用15萬元D.沖減應(yīng)收賬款16.95萬元30【單選題】某企業(yè)在2020年10月8日銷售商品150件,該商品不含稅單價(jià)為200元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)給購貨方5%的商業(yè)折扣,購貨方尚未支付貨款,則該企業(yè)應(yīng)收賬款的入賬價(jià)值為()元。(2021年)A.28500B.27400C.32205D.3390031【單選題】下列各項(xiàng)中,已確認(rèn)銷售成本的售出商品被退回,應(yīng)借記的會(huì)計(jì)科目是().(2019年)A.發(fā)出商品B.主營業(yè)務(wù)成本C.銷售費(fèi)用D.庫存商品
B公司2021年12月5日收到A公司因質(zhì)量不合格而被退回的商品100件,每件商品的成本為200元該批商品于2021年9月3日出售給A公司,每件商品的售價(jià)為300元,適用的增值稅稅率是13%,貨款尚未收到,B公司未確認(rèn)銷售收入。A公司提出的退貨要求合理,B公司同意退貨。并向A公司開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。要求:編制B公司2021年12月5日銷售退回的會(huì)計(jì)分錄;(請(qǐng)寫一下答案)
甲公司為增值稅一股納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年該公司發(fā)生以下交易或事項(xiàng):(1)2月1日,向乙公司銷售A商品一批。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬元,增值說稅額為2.6萬元;該批商品成本為12萬元。貨歐已收到存入銀行。(2)4月3日,向兩公司銷售B商品10000件,銷售價(jià)格為每件40元(不含增值說),每件銷售成本為30元,甲公司給予丙公司10%的商業(yè)折扣。當(dāng)日發(fā)出商品,符合銷售收入確認(rèn)條件。但尚未收到貨款。(3)5月4日,收到丙公司因質(zhì)員問題而退回的B商品100件,甲公司同京退貨,并按規(guī)定向丙公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字)。退回的B商品已經(jīng)入庫(4)6月5日銷售一批原材料,售價(jià)10萬元,增值稅稅額L3萬元,成本為8萬元,款項(xiàng)已由銀行收妥。要求:分別寫出分錄,金額用萬元表示。
怎么查詢一個(gè)公司屬于哪個(gè)社保局,醫(yī)保局,和稅局
老師,用勞務(wù)派遣,是誰給員工發(fā)工資,是勞務(wù)派遣公司,還是我們發(fā),是什么流程,發(fā)票怎么開,是開工資加手續(xù)費(fèi)錢嗎
新公司稅務(wù)注冊(cè)完怎么登錄電子稅務(wù)局?
老師只要用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就必須更正上年的匯算清繳報(bào)表嗎
老師好,請(qǐng)問我們單位過節(jié)買了一些好煙好茶送禮,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理比較好?
老師,我們這個(gè)月銷項(xiàng)稅少,進(jìn)項(xiàng)稅多,我可以少勾選點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎?余下的下個(gè)月再勾選可以嗎?
未分配利潤是扣除向股東分配后的利潤嗎?
老師您好,電子稅務(wù)局年度財(cái)務(wù)報(bào)表沒有推送。我怎么去查找到,謝謝老師
我現(xiàn)在在旅游公司上班,請(qǐng)問老師有旅游業(yè)做成本的表格嗎?
固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)填表進(jìn)行一次性稅前扣除,假如25年匯算清繳一次性稅前扣除,那以后怎么納稅調(diào)增呢,想在幾年內(nèi)調(diào)增都可以嗎,比如買車100萬,一年調(diào)增1萬可以嗎