可以將平板電腦和賬號(hào)分別列為兩個(gè)不同的項(xiàng)目,并分別注明其數(shù)量和單價(jià)。對(duì)于平板電腦,可以按照銷售貨物的稅率(一般為13%)進(jìn)行開(kāi)票;對(duì)于賬號(hào),則可以按照提供服務(wù)的稅率(一般為6%)進(jìn)行開(kāi)票。 可以在發(fā)票上分別列出“平板電腦”和“賬號(hào)服務(wù)”兩個(gè)項(xiàng)目,分別注明數(shù)量和單價(jià),然后計(jì)算稅額和總價(jià)。例如,可以將平板電腦的單價(jià)定為x元,數(shù)量為10臺(tái),稅率為13%;將賬號(hào)服務(wù)的單價(jià)定為y元,數(shù)量為20個(gè),稅率為6%。然后根據(jù)這些信息計(jì)算出稅額和總價(jià),開(kāi)具發(fā)票。
請(qǐng)教老師,我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購(gòu)的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個(gè)疑問(wèn) 1.關(guān)于開(kāi)發(fā)票:對(duì)開(kāi)票的品名有什么要求嗎?是不是開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的金額占比,需要高于開(kāi)鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購(gòu)智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術(shù)服務(wù)費(fèi)。那么我想問(wèn),采購(gòu)的一系列零件,都需要作為庫(kù)存,計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的科目嗎?服務(wù)費(fèi)沒(méi)有對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng),是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進(jìn)貨的成本是200.00,那么開(kāi)票的銷售價(jià)格是150.服務(wù)費(fèi)是80,這樣開(kāi)票合理不合理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司屬于制造業(yè),一般納稅人,每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都不夠用,例如這月銷售未稅開(kāi)到130萬(wàn)元,利潤(rùn)率10%,那么成本是120萬(wàn):成本中的材料占60萬(wàn),人工占40萬(wàn),電費(fèi)4萬(wàn),制造費(fèi)用8萬(wàn),但是能開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有材料和電費(fèi),人工和制造費(fèi)用中的折舊不能取得發(fā)票,我們稅負(fù)率是3.5,這樣距離稅負(fù)率缺口較大,要想每月都維持3.5稅負(fù)率,應(yīng)該怎么改變一下這種情況呢?怎么做稅務(wù)籌劃呢?
技術(shù)開(kāi)發(fā)公司為增值稅一般納稅人。2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù):11本月5日為北京鑫平貿(mào)易有限公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入30萬(wàn)元,培訓(xùn)收入10萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬(wàn)元。(價(jià)稅合計(jì))2.本月12日為北京威宇航空服務(wù)有限公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額120萬(wàn)元。3.本月18日向北京沃宜電器有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬(wàn)元,技術(shù)咨詢收入60萬(wàn)元,已履行相關(guān)備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓與專利技術(shù)配套使用的設(shè)備一臺(tái),并取得技術(shù)服務(wù)費(fèi),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,設(shè)備不含稅金額50萬(wàn)元,技術(shù)服務(wù)20萬(wàn)元(不含稅)。4.購(gòu)進(jìn)臺(tái)式電腦,單價(jià)6,000元/臺(tái),共100臺(tái)及加粗鋼架辦公桌椅組合,單價(jià)500元/件,共800件。取得增值稅專用發(fā)票,金額100萬(wàn),支付運(yùn)費(fèi),取運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票,注明金額1萬(wàn)。當(dāng)月取得憑證符合稅法規(guī)定,并當(dāng)月認(rèn)證抵扣。(發(fā)票金額為不含稅金額)上期留抵稅額為0。要求:計(jì)算該公司2019年4月銷項(xiàng)稅額計(jì)算該公司2019年4月進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算該公司2019年4月應(yīng)該繳納的增值稅這是全部的
公司收取加盟商一個(gè)合作費(fèi)用4萬(wàn)元,里面包括10臺(tái)平板(用于教學(xué))+20個(gè)賬號(hào),加盟商要求4萬(wàn)元開(kāi)發(fā)票,開(kāi)票的項(xiàng)目是什么呢?可以開(kāi)成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?因?yàn)楹笃谖覀儾皇鞘樟隋X就不管了,還得負(fù)責(zé)讓他們回本,講課等等事情。
公司收取加盟商一個(gè)合作費(fèi)用4萬(wàn)元,里面包括10臺(tái)平板(用于教學(xué))+20個(gè)賬號(hào),加盟商要求4萬(wàn)元開(kāi)發(fā)票,開(kāi)票的項(xiàng)目是什么呢?可以開(kāi)成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?因?yàn)楹笃谖覀儾皇鞘樟隋X就不管了,還得負(fù)責(zé)讓他們回本,講課等等事情
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
怎么查這個(gè)公司有沒(méi)有注銷
農(nóng)業(yè)公司綠化設(shè)計(jì)費(fèi)這個(gè)要分 攤嗎,按多長(zhǎng)時(shí)間分?jǐn)?,怎么做分錄?/p>
老師:我想問(wèn)問(wèn),企業(yè)必須支付 住房公積金嗎?
老師,您好,我們公司根據(jù)單位管理制度給不用崗位個(gè)人報(bào)銷話費(fèi),這個(gè)發(fā)票是個(gè)人的,可以企業(yè)所得稅前扣除嘛
老師你好,我公司是一家商貿(mào)企業(yè)(經(jīng)銷商),我公司無(wú)車輛,是第三方承運(yùn),公司供應(yīng)商要求拉貨車輛必須裝有GPS,費(fèi)用由我公司承擔(dān),我該計(jì)入什么科目?
老師好,固定資產(chǎn)是當(dāng)月增加,當(dāng)月不計(jì)提折舊,下月計(jì)提折舊,那當(dāng)月減少的,當(dāng)月還計(jì)提折舊嗎
購(gòu)買方已抵扣發(fā)票,但有退貨,要求我們紅沖。紅字信息表應(yīng)該是購(gòu)買方填寫,但是購(gòu)買方讓我們填,有什么影響嗎?
你好老師,所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬下面明細(xì)有工資,職工教育經(jīng)費(fèi),社保(單位承擔(dān)),公積金(個(gè)人承擔(dān))。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候A105050這個(gè)表都需要填嗎?第9行住房公積金是個(gè)人承擔(dān)的嗎?第10行14行養(yǎng)老和醫(yī)療都是填個(gè)人承擔(dān)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目管理公司小規(guī)模暫估的成本票,需要開(kāi)進(jìn)什么發(fā)票來(lái)
老師,如果是小規(guī)模的話,是不是可以直接都算入服務(wù)費(fèi),不用分這么細(xì)?
嗯 小規(guī)模不用分很細(xì)