這個(gè)的話是借原材料帶銀行存款
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
你好我想問一下,做憑證頁面,附件數(shù)是指幾張附件憑證還是幾份附件憑證
老師,外面請(qǐng)的講師,對(duì)方是個(gè)人不是單位性質(zhì),這種是要到稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果不開發(fā)票有哪些壞處
老師您好,小規(guī)模建筑公司,想要注銷,但是應(yīng)收和應(yīng)付都有余額,兩百多萬,這樣怎么才能注銷
填工商年報(bào)時(shí),股權(quán)變更了,認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫
老師,收派服務(wù)的發(fā)票能放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎?
郭老師請(qǐng)問下公司購(gòu)買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開銷售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開銷售不動(dòng)產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
我有一筆非貿(mào)付匯(支付給母公司特許權(quán)使用費(fèi))超過5萬美金。向銀行遞交付款時(shí)(需向銀行提交支付備案表)。此表我找不到了,怎么辦
票據(jù)貼息的費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,請(qǐng)問貼息的費(fèi)用沒有發(fā)票,我們匯算清繳調(diào)增的時(shí)候在哪里調(diào)增
#提問#老師 稅局發(fā)的疑點(diǎn)是前一年度、前二年度、前三年度營(yíng)業(yè)收入有增加額,前四年度(2020年)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率和前一年度(2023年)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率相比,說所得稅貢獻(xiàn)率是負(fù)百分比,讓寫情況說明,該從哪些方面著手來寫?
發(fā)票沒到
對(duì),所以你才是暫估的,你看我沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅
1、購(gòu)買原材料時(shí): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、暫估入庫: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
這樣是不是復(fù)雜了?
嗯對(duì),這個(gè)是相當(dāng)于多了一步
貨款已付、材料已入庫,發(fā)票未到: 借:原材料-暫估入庫 貸:銀行存款 收到發(fā)票,怎么做?
收到發(fā)票的話就是從原材料中跑出來進(jìn)項(xiàng)稅借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸方原材料
12月暫估,現(xiàn)在還沒收到發(fā)票。 匯算清繳時(shí),需要調(diào)增嗎?
有分錄嗎?
匯算清繳5月份之前取得就沒事
5之前取得,不需要分錄嗎?
如果是發(fā)票未到、貨款未付,怎么暫估入庫?
發(fā)票未到、貨款未付? ?借原材料-暫估入庫? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款
收到發(fā)票:(暫估少了) 沖掉分錄,做正確的
做相反的,上邊分錄相反? 然后按照正確金額 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行,理解了嗎?
理解了。只要付款、原材料到了,就直接 借:原材料 貸:銀行存款 不通過預(yù)付賬款
5月之前取得發(fā)票,不需要分錄嗎?
嗯對(duì)理解的是沒錯(cuò)的