您好,可以,其實我們15號前都可以申報個稅的,讓他們15前定下來金額,我們也不用更正了

老師,我還是剛才問你那個3萬年終獎問題的。按你說的計提年終獎帶小數(shù)點的,有點假,這個人不是銷售人員,他是研發(fā)人員。那就還按3萬年終獎計提。那我在更正2020年12月報表的時候,合并工資申報,他只用交795.6的稅,那我現(xiàn)在3月份申報,然后這個月扣個稅,等于說是公司替他先交了個稅,然后他再還回來,我理解的對不對?
老師您好,我們想更正申報去年6月份的個稅申報,點擊啟動更正了,然后重新申報,數(shù)據(jù)有問題我們就撤銷更正了,發(fā)現(xiàn)之前申報的數(shù)據(jù)都變了,但是申報結(jié)果還是顯示申報成功,之前的那個月的申報數(shù)據(jù)沒有導(dǎo)出來,請問對公司有影響嗎
我們的個人所得稅申報是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報,有個員工下半年離職,到其他單位就職,這個員工在我公司申報的收入中提成部分因為業(yè)務(wù)結(jié)算問題有部分提成未發(fā),到匯算清繳時該員工有個人所得稅稅款補繳,他現(xiàn)在要求,我們調(diào)整他的收入, 問題: 1、我的這個申報收入有問題嗎? 2、我如何調(diào)整這個員工的以前年度的收入,調(diào)整個人所得稅申報數(shù)據(jù)會對我的稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)有影響嗎?
老師,就是我們年終獎要這個月發(fā),,但是屬于2022年成本,發(fā)多少不清楚,我可以先暫估一個數(shù),匯算清繳時候在把數(shù)據(jù)補上去,如果暫估多了,我在調(diào)增企業(yè)所得稅,但是涉及到他們各自個人所得稅,我可以在發(fā)年終獎時候當(dāng)月按全年一次性獎金報稅嗎,如果可以的話,他算2022年,還是2023年
老師,2022年12月個人所得稅我已經(jīng)申報了,但是全年一次性獎金我去導(dǎo)入數(shù)據(jù),系統(tǒng)提示我2022年12月數(shù)據(jù)已申報,不能修改明細數(shù)據(jù),到時候我們要發(fā)放年終將時候,我們是要給他們申報個稅,他們年鐘獎也要算在他們2022年收入里面。這個應(yīng)該怎么辦呀
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點稅點錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報喜啦,我中級終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時候應(yīng)交稅費_出口退稅,算法是進口采購價格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價格*出口退稅率
我的初級會計證去年沒有繼續(xù)教育,如何補有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會計手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個個人獨資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個員工,他的工資從來都是零申報,現(xiàn)在個人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
他們提成可能都是等年過完了才會發(fā)放。我就想到時候再更正12月個人所得稅會不會有影響。還有更正工會經(jīng)費。
哦哦,更正12月個人所得稅申報,同時也要更正2022年年報的,表和賬的工資要一樣的,稅務(wù)局是年度要比對的。 工會經(jīng)費也是一樣的道理,現(xiàn)在金額能定下來,我們申報個稅了,5.31前我們匯繳前發(fā)放都是能稅前扣除的
如果我現(xiàn)在粗曠估計提成,先申報,如果我計提多了,到時候再調(diào)整以前年度損益調(diào)整行不行呀,老師
您好,計提多了沒事,年度匯繳納稅調(diào)增就可以了,計提少了倒不好
就是我根據(jù)我估計的提成去申報個人所得稅,但是個人所得稅交多了就不管他了,只要我匯算清繳時候全部把多計提成本調(diào)增就好了,對吧,老師
您好,是的是的,我們這也沒有辦法嘛,給不準(zhǔn)確的金額, 另外我們也可以在明年更正申報的
主要是我們這個提成有點不好處理,還是有點難財務(wù)工作
您好,是的呢,我們老板也跟我了同樣的事,我就告訴他一定在15號前告訴我,我老板好說話,他說可以