你好,物業(yè)服務(wù)收入,不需要繳納印花稅啊
老師,請(qǐng)教下,我們公司是租的商場(chǎng)再轉(zhuǎn)出租出去,印花稅是按照財(cái)產(chǎn)租賃合同繳納是吧?是每期收到錢(qián)有租金和物業(yè)費(fèi),都要按照租金物業(yè)費(fèi)收入交印花稅嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒(méi)有核定印花稅稅種,然后也一直沒(méi)有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái),就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師,7月開(kāi)始 印花稅申報(bào)表格變樣了,其中有一項(xiàng)是 “應(yīng)稅憑證名稱”這個(gè)怎么填?我們公司是按照應(yīng)收應(yīng)付期末余額繳納印花稅的。(印花稅本是按書(shū)立時(shí)就應(yīng)該繳)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在印花稅取消了稅種認(rèn)定,那我小規(guī)模公司按季度申報(bào)的收入,在每個(gè)月報(bào)稅期的時(shí)候還需要按次申報(bào)印花稅嗎還是等到季報(bào)的時(shí)候一次性報(bào)了
老師請(qǐng)問(wèn)下工程咨詢公司的印花稅,在申報(bào)時(shí)應(yīng)該選那處稅目
公司食堂的灶,冰箱,消毒柜,桌椅板凳,鍋,碗是計(jì)么費(fèi)用?
我公司作為生產(chǎn)銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售的產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,已向客戶重新發(fā)貨替代,現(xiàn)在收到來(lái)自生產(chǎn)產(chǎn)品原材料供應(yīng)商發(fā)來(lái)的原材料賠償,如何做憑證?
老師,更換管道7萬(wàn)多,已完工,需要什么附件?
3月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票尚未做賬,但進(jìn)項(xiàng)稅額3月份已抵扣,7月對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票,發(fā)票要補(bǔ)做賬嗎?不補(bǔ)做賬,進(jìn)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出?
個(gè)體工商戶,所得稅怎么計(jì)算,也可以有成本嗎
一般納稅人開(kāi)普票和專票都是一樣的稅點(diǎn)?繳稅也是一樣吧?
您好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批貨物,不能視同自產(chǎn)的,不申請(qǐng)退稅,開(kāi)0%稅率普票嗎?怎么做賬?
老師 研發(fā)費(fèi)用的工資要計(jì)提嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人賣(mài)玉米的,農(nóng)業(yè),我收到農(nóng)戶自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品玉米的發(fā)票我能抵扣幾個(gè)點(diǎn)
老師,比如說(shuō)每個(gè)月的10號(hào)發(fā)前一個(gè)月的工資,但是這個(gè)員工就做到前一個(gè)月底離職了,那那個(gè)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要10號(hào)才發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,那這個(gè)人是在報(bào)完上個(gè)月的工資個(gè)稅時(shí)才在個(gè)稅系統(tǒng)改成非正常狀態(tài),還是在這個(gè)月初就把這個(gè)人改成非正常狀態(tài)了
相當(dāng) 是我們給別個(gè)租,在租給客戶
你好,不是物業(yè)收入,而是房產(chǎn)租賃收入??
是的。印花稅應(yīng)該按那個(gè)收入結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,租入和出租的金額,都需要申報(bào)繳納印花稅 印花稅沒(méi)有按那個(gè)收入結(jié)轉(zhuǎn)的說(shuō)法?