你好,可以分?jǐn)偟?,按照重量。按照重量分不?lái)的話(huà),你就按照金額。
各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,只是一個(gè)縣城里面的小公司,比如快遞公司總部扣的一些費(fèi)用,就是從我們公司系統(tǒng)里面扣的,這個(gè)應(yīng)該計(jì)入到什么科目,怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)各位老師,指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家早上好,我們公司的一些織布機(jī)都是舊設(shè)備,才運(yùn)來(lái)在安裝在,然后是老板的朋友他以前廠里的機(jī)械,等于送給我們老板了,那么這個(gè)該怎么放入賬呢,而且這些機(jī)械設(shè)備還要做為固定資產(chǎn)來(lái)入賬,參加項(xiàng)目技改投資呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,重點(diǎn)是發(fā)票怎么獲取,怎么入賬呢,謝謝
各位老師大家早上好,我們公司是能過(guò)資產(chǎn)劃撥,然后做資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行固定資產(chǎn)入賬,這些機(jī)械設(shè)備都是舊設(shè)備,然后比如購(gòu)進(jìn)的時(shí)候單價(jià)是185000/臺(tái),然后共計(jì)24臺(tái),現(xiàn)在公允價(jià)值是2220000元(評(píng)估價(jià)值)成新率是75%,我怎么來(lái)算這些設(shè)備已經(jīng)提了幾年折舊了,后期我還要不要再提折舊,怎么計(jì)提,請(qǐng)各位老師詳細(xì)解析一下
各位老師大家好,我們公司以實(shí)物的形式入股,共計(jì)設(shè)備評(píng)估后的公允價(jià)值是12890800,然后一個(gè)公司出實(shí)物11889800,一個(gè)公司是869500元,一家公司是131500元,現(xiàn)在要怎么入股比例,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,怎么算這個(gè)比例呢,謝謝
各位老師大家好,我們公司是紡織行業(yè),然后設(shè)備上面用的有一種棕絲,經(jīng)常要換的,然后金額也比較大,一次就是1萬(wàn)元以上的,付款了,對(duì)方也開(kāi)來(lái)了專(zhuān)票,那么這種的該計(jì)入到什么科目,怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬(wàn),一直都沒(méi)有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營(yíng)業(yè)務(wù)之前是買(mǎi)碳的,后面營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加是賣(mài)板子的,那誰(shuí)是主營(yíng)業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢(xún)一下
廠里給別客戶(hù)加工了一批成品,用的客戶(hù)的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶(hù)用私戶(hù)把錢(qián)打在公司公戶(hù)上,這個(gè)怎么處理,是給客戶(hù)開(kāi)票嗎?怎么處理收到的這筆錢(qián)
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
重量根本不可能獲取,按照金額怎么分?jǐn)偰乩蠋煟蠋熤更c(diǎn)一下計(jì)算的公式
A設(shè)備的金額是100,備設(shè)備的金額是200,然后運(yùn)費(fèi)是100 a設(shè)備分?jǐn)?00/300*100
老師,我們這個(gè)機(jī)械設(shè)備幾十臺(tái),然后金額大小不等,都是按照這個(gè)比例來(lái)算嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。