你好如果咱是服務(wù)行業(yè)這樣可以的。
運(yùn)費(fèi)可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
老師,你好,可以直接分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款嗎?
老師,服務(wù)業(yè)的成本,可以直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款嗎
老師,請(qǐng)問下直接發(fā)生的成本可以:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 嗎?
老師,請(qǐng)問一些低值的醫(yī)療耗材可以購(gòu)入時(shí)直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款嗎
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
銷售行業(yè)呢?
銷售行業(yè)計(jì)入銷售費(fèi)用。
還有購(gòu)進(jìn)商品,不經(jīng)過庫(kù)存商品科目,直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?,小規(guī)模納稅人。
你好,不允許購(gòu)進(jìn)直接銷售必須要入戶過渡一下,你即使不入庫(kù),你也要走一個(gè)這個(gè)流程。
員工工資可否直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。
你好,第1個(gè)問題還有疑問嗎?