您好,上月報(bào)表都做好了,在本月紅沖上月這個(gè)分錄,然后再做正確金額的分錄就好啦,這是最簡(jiǎn)單的方法
用友軟件已經(jīng)月末結(jié)賬結(jié)束了發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤,,怎么退回去重新改正
金蝶軟件改當(dāng)月憑證反結(jié)賬,把上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬的也給反了,現(xiàn)在當(dāng)月的損益結(jié)轉(zhuǎn)不了,怎么辦
老師您好,我用的金蝶軟件,今年已經(jīng)記到4月份了,發(fā)現(xiàn)上一年賬錯(cuò)了,我想返回上一年,怎么操作?謝謝老師
我用金蝶軟件,6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)有個(gè)憑證做錯(cuò)了修改了一下,又重新結(jié)轉(zhuǎn),怎么發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊憑證沒了,固定資產(chǎn)折舊怎么能把它弄回來
老師好!老師,金蝶軟件,己經(jīng)結(jié)賬了,發(fā)現(xiàn)有憑證錯(cuò)誤,怎樣修改錯(cuò)誤憑證呢?謝謝!
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
公司買了二手車2個(gè)月后報(bào)廢了,賬務(wù)處理怎么做
老師預(yù)算管理,財(cái)務(wù)分析,內(nèi)部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個(gè)人,一月份我們研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,參與人員10個(gè)人,其他6人沒參與研發(fā)項(xiàng)目,請(qǐng)問研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長(zhǎng)期借款和股東權(quán)益屬于長(zhǎng)期資本吧??
甲每個(gè)月獲得勞務(wù)報(bào)酬1萬,6個(gè)月支付多少個(gè)稅
公司名下的車。維修費(fèi)可以用管理費(fèi)用、辦公費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。如果是員工名下的車。只能入員工福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)教老師,兩個(gè)自然人各投資50萬合伙開了有限公司,一年后公司虧損20萬,其中一個(gè)要退出,請(qǐng)問要如何操作,退多少錢?
營改增之前的建筑工程項(xiàng)目現(xiàn)在如何支付之前所欠材料款
是這樣上個(gè)月計(jì)提了工資其中一個(gè)是兼職他暫時(shí)不發(fā)
所以想做的事這張計(jì)提工資的憑證
下午好,一樣的,這樣處理簡(jiǎn)單,您要單獨(dú)寫分錄,把這個(gè)人的工資分錄寫負(fù)數(shù)的(下面金額請(qǐng)忽略) (計(jì)提工資)借:管理費(fèi)用-工資 - 6000? ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 - 6000
是這樣的老師現(xiàn)是24年一月
這樣不影響23年嗎
還有就是這個(gè)人工資比較高,但是沒有來上班,上個(gè)月月底計(jì)提工資表也打印出來了附在后面,
修改憑證是修改全部還是只需要做一個(gè)相應(yīng)分錄寫紅色
您好,不影響24年,這個(gè)分錄在2023年12月嘛。 1.可以把整個(gè)分錄紅沖了,再把剔除這人工資后有金額做分錄 2.也可以只做這個(gè)人的負(fù)數(shù)分錄 3.我一般用方法1,比較簡(jiǎn)單
我要處理的是23年12月份的分錄
現(xiàn)在已經(jīng)是24年1月
如果紅沖剔除重新做賬是在24年一月分嗎
紅沖我沒有處理過
您好,今天才3號(hào),咱12月賬務(wù)全部處理完了呀,上面的分錄要做在23年,要反結(jié)賬2023年12月,不能做在2024年的 紅沖就把以前分錄復(fù)制,金額改為負(fù)數(shù)
12月份的已經(jīng)處理完了
老師反結(jié)賬之后憑證還是不能修改,在怎么處理
您好優(yōu)秀,這么快,那您要反結(jié)賬了,這個(gè)不能做在24年
謝謝老師剛才已經(jīng)解決了
好的好的,祝您生活愉快!