您好,上月報表都做好了,在本月紅沖上月這個分錄,然后再做正確金額的分錄就好啦,這是最簡單的方法

用友軟件已經(jīng)月末結(jié)賬結(jié)束了發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤,,怎么退回去重新改正
金蝶軟件改當月憑證反結(jié)賬,把上個月已經(jīng)結(jié)賬的也給反了,現(xiàn)在當月的損益結(jié)轉(zhuǎn)不了,怎么辦
老師您好,我用的金蝶軟件,今年已經(jīng)記到4月份了,發(fā)現(xiàn)上一年賬錯了,我想返回上一年,怎么操作?謝謝老師
我用金蝶軟件,6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)有個憑證做錯了修改了一下,又重新結(jié)轉(zhuǎn),怎么發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊憑證沒了,固定資產(chǎn)折舊怎么能把它弄回來
老師好!老師,金蝶軟件,己經(jīng)結(jié)賬了,發(fā)現(xiàn)有憑證錯誤,怎樣修改錯誤憑證呢?謝謝!
老師 稅務所查到我們有些發(fā)票不能用 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出 期間是24年3-12月份的 更正申報后 25年的增值稅納稅申報表需要更正嗎
超市是多年未開業(yè)的舊場,現(xiàn)在接盤,重新簡單裝修,不是整體,修修補補,能省則省,那么這個期間籌備期,裝修一切費用是記作銷售費用——裝修費,還是在建工程——裝修費?
我公司在京東電商平臺以公司名義開了店鋪,線下也有實體公司,電商平臺收入還需要單獨申報嗎
北京市,知道,當月,社保申報交2526.78元,工資3000元,如何做會計分錄,計提?繳納?發(fā)放?結(jié)轉(zhuǎn)?月末結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)?老師整個流程如何做會計分錄?謝謝您!
社保人員,新添加的有兩個人,但是電子稅務局交的還是以前的人,沒有這兩個人,這是什么情況
老師,以個人名義轉(zhuǎn)進來的錢,如果對方要票的話,是不是需要把錢退回去,讓對方公對公轉(zhuǎn)?
公司資本成本≠債權(quán)人股東的收益率。公司稅前資本成本=投資人的稅前期望報酬率。為啥
劉艷紅老師上班了嗎,接著提問
老師,我們接到稅務局電話補交以前年度的印花稅,那現(xiàn)在要做什么科目?。?/p>
你好,老師,每月底打印的銀行對帳單可以用網(wǎng)銀上打印的電子對賬單嗎
是這樣上個月計提了工資其中一個是兼職他暫時不發(fā)
所以想做的事這張計提工資的憑證
下午好,一樣的,這樣處理簡單,您要單獨寫分錄,把這個人的工資分錄寫負數(shù)的(下面金額請忽略) (計提工資)借:管理費用-工資 - 6000? ? ? ? 貸:應付職工薪酬-應計工資 - 6000
是這樣的老師現(xiàn)是24年一月
這樣不影響23年嗎
還有就是這個人工資比較高,但是沒有來上班,上個月月底計提工資表也打印出來了附在后面,
修改憑證是修改全部還是只需要做一個相應分錄寫紅色
您好,不影響24年,這個分錄在2023年12月嘛。 1.可以把整個分錄紅沖了,再把剔除這人工資后有金額做分錄 2.也可以只做這個人的負數(shù)分錄 3.我一般用方法1,比較簡單
我要處理的是23年12月份的分錄
現(xiàn)在已經(jīng)是24年1月
如果紅沖剔除重新做賬是在24年一月分嗎
紅沖我沒有處理過
您好,今天才3號,咱12月賬務全部處理完了呀,上面的分錄要做在23年,要反結(jié)賬2023年12月,不能做在2024年的 紅沖就把以前分錄復制,金額改為負數(shù)
12月份的已經(jīng)處理完了
老師反結(jié)賬之后憑證還是不能修改,在怎么處理
您好優(yōu)秀,這么快,那您要反結(jié)賬了,這個不能做在24年
謝謝老師剛才已經(jīng)解決了
好的好的,祝您生活愉快!