對(duì)的,是的附加稅,小型微利企業(yè)6%。企業(yè)所得稅小型物理企業(yè)5%。
老師建筑行業(yè),跨地區(qū)的簡(jiǎn)易征收的預(yù)交,是3個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅還預(yù)交什么稅呢?比如企業(yè)所得稅是幾個(gè)點(diǎn)
一般納稅人如果有些生物制品選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么公司的進(jìn)項(xiàng)只能抵扣一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)。簡(jiǎn)易不能抵扣嗎?那簡(jiǎn)易計(jì)稅的那個(gè)發(fā)票全部要交3%的增值稅?也要交企業(yè)所得稅嗎?那為啥要選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?
老師,我們是一般納稅人建筑公司,增值稅稅率9個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅25個(gè)點(diǎn),附加稅和其他的稅率是一樣的,那如果有人掛靠我們公司,這個(gè)稅率應(yīng)該怎么收取呢
老師您好,我們是一家一般納稅人建筑公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,在項(xiàng)目地預(yù)交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
老師,今年的一般納稅人建筑行業(yè)工程項(xiàng)目,應(yīng)該怎么繳增值稅,還有怎么繳納印花稅,城建,教育附加,還有異地預(yù)交,還有簡(jiǎn)易計(jì)稅怎么繳納
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買(mǎi)化妝品500元,發(fā)票為李三代開(kāi)的,銷(xiāo)售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒(méi)有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問(wèn)員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒(méi)上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫(xiě)0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫(xiě)?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn)
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
這個(gè)工程總開(kāi)票金額是215051元含稅的 不含稅是208787.38 增值稅稅就是6263.62 那樣附加稅和企業(yè)得要怎么算呢 能舉例下面 還是沒(méi)懂這稅點(diǎn) 附加稅是不是有減半
你好,城建稅7%減半,地方教育2%減半,教育附加3%減半 6263.62*6%=375.82