你好,您說(shuō)的未填是什么情況?
印花稅承攬合同與資金帳薄是什么意思,怎么填報(bào)?沒(méi)有接加工承攬業(yè)務(wù)。
老師,請(qǐng)問(wèn)代加工的合同申報(bào)印花稅是申報(bào)加工承攬合同的稅目嗎
我們公司核定了加工承攬合同印花稅稅種,納稅期限是按次繳納,這個(gè)月沒(méi)有發(fā)生加工承攬合同印花稅是否不用報(bào)稅?
老師,怎么,認(rèn)定印花稅的稅種啊,10月份申報(bào)的時(shí)候只選了承攬合同和買(mǎi)賣(mài)合同,想增加租賃建筑工程合同
老師 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)的建筑服務(wù)安裝費(fèi) 印花稅報(bào)的時(shí)候是填購(gòu)銷(xiāo)合同還是建設(shè)工程 還是承攬合同
老師好,我們是銷(xiāo)售方開(kāi)具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒(méi)有給地方,是自己保管的,請(qǐng)問(wèn)能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,是季度末做這個(gè)分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個(gè)人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目來(lái)歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)在一般收入表填寫(xiě)嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時(shí),需要填寫(xiě)105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬(wàn)元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動(dòng)差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬(wàn)元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬(wàn)元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時(shí)候虧了,稅會(huì)無(wú)差異,在所得稅匯算清繳時(shí),105090需要填寫(xiě)那些列
稅源采集,保存的時(shí)候
您得先采集信息才行
就是在采集啊,稅源采集,新增稅員信息,填好之后,保存提示這個(gè),但我沒(méi)有找到
意思合同里面沒(méi)有承攬合同是嗎
嗯新增稅源信息頁(yè)面沒(méi)看見(jiàn)有承攬合同,但是保存的時(shí)候老是提示這個(gè)
這種情況得讓稅務(wù)新增一下才行
老師,我看到了,但是這個(gè)要怎么填寫(xiě)啊,我這個(gè)季度只開(kāi)兩張內(nèi)容一樣的票出去,我本來(lái)以為這里我只想填寫(xiě)一行就行了,金額就寫(xiě)兩張票的總金額,現(xiàn)在這是不是要填寫(xiě)三行啊,沒(méi)遇到過(guò)
其他的沒(méi)涉及到的,你看零申報(bào)行不行?
稅務(wù)核定的是季度報(bào)技術(shù)合同印花稅
有的話(huà),沒(méi)有發(fā)生那需要零申報(bào)
好的老師
嗯,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝