您好,借:以前年度損益調(diào)整 -500 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地增值稅 -500 要更正去年所得稅匯繳申報(bào)表的
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè),房產(chǎn)稅及土地使用稅怎么做分錄?要在營(yíng)業(yè)稅金及附加下計(jì)提嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下去年一年的房產(chǎn)稅和土地使用稅沒(méi)交,還涉及了滯納金,今年5月14日交的要做分錄嗎?怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,補(bǔ)交上年度的城鎮(zhèn)土地使用稅分錄是這樣做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城鎮(zhèn)土地使用稅 6744.29 營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金286.63 貸:銀行存款7030.92 補(bǔ)提 借:稅金及附加6744.29 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅6744.29 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)7030.92 貸:稅金及附加7030.92
去年的印花稅計(jì)提多了,怎么做分錄沖減啊 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 之前計(jì)提是:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
老師好,3月底我計(jì)提了一筆城鎮(zhèn)土地使用稅,結(jié)果實(shí)際繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)可以減半繳納,也就是我計(jì)提多了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么沖回去呢,計(jì)提的時(shí)候做的借稅金及附加,貸應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅。
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎