你好,可以做賬,但是沒法抵扣所得稅的。
老師,我們買了7000塊錢的原材料,但是原材料有問題,影響了我們的生產(chǎn),所有讓對(duì)方賠付我們4萬塊錢,另外7000的貨退給他們,貨款并還給我們(7000已經(jīng)給開了發(fā)票,我們也已經(jīng)抵扣了),退貨時(shí)他們用了我們兩個(gè)桶,我們收取他1400元,后來又買了他家17000得設(shè)備,這樣簽協(xié)議內(nèi)容可以嗎?7000的進(jìn)項(xiàng)稅他扣掉了,這個(gè)7000票我們還用退還給他嗎?
老師,我想問下,我們是購(gòu)貨方,11月份對(duì)方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對(duì)方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
老師好,個(gè)體工商戶給我們開了一張發(fā)票,合同是與該公司簽訂,但合同上注明的收款信息是經(jīng)營(yíng)者個(gè)人。并且對(duì)方給我們出了蓋章證明,證明要支付經(jīng)營(yíng)者個(gè)人。那我們?nèi)绻Ц哆@個(gè)個(gè)人,可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
我們開了專票給對(duì)方,也已經(jīng)寄出,快遞也送到了,但是對(duì)方讓快遞放到他們的門衛(wèi)室,現(xiàn)在票不見了,回來找我們,我們說復(fù)印兩份記賬聯(lián)蓋章給她們?nèi)胭~抵扣,但是她們不同意,想問下還有什么辦法嗎?然后我們說讓對(duì)方寫個(gè)重開證明蓋章給我們,我們用這個(gè)證明做附件去沖紅之前的發(fā)票,再重新開給他們,這樣的方式,可以嗎?還是說一定要去掛失發(fā)票,但是我們的記賬聯(lián)還在啊
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項(xiàng)發(fā)票上面的單價(jià)和數(shù)量和品名開錯(cuò)了,總金額沒問題,然后現(xiàn)在想讓對(duì)方紅沖,然后重新開具發(fā)票,單價(jià),數(shù)量,還要增加一個(gè)產(chǎn)品,總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的,這樣可以么?會(huì)給對(duì)方造成什么影響么?目前讓對(duì)方開紅字信息表過來我們紅沖,對(duì)方不愿意了
車間要用一個(gè)材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應(yīng)該是付他們多少錢
5月份能報(bào)6月份的個(gè)稅嗎
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題,公司過年買的鞭炮開票來進(jìn)哪個(gè)科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級(jí)科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請(qǐng)問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
是要納稅調(diào)增的嗎?這個(gè)是去年的送貨單,但是我們公賬轉(zhuǎn)他們了,上面日期寫錯(cuò)了,這么做分錄
當(dāng)時(shí)以為要開票的,先做了管理費(fèi)用了
你們買來是做什么用的?
辦公室用的,燈
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi),貸銀行存款
2022.7月是這樣做的分錄,但是這個(gè)只有送貨單,沒開票,2023年也沒做納稅調(diào)增的
是的,可以去修改匯算清繳
能不能不改,到2024年時(shí)候調(diào)這個(gè)金額
你好可以可以可以
也就說說2022年這個(gè)管理費(fèi)用1200元,2023年沒有納稅調(diào)增,我到今年2024年匯算時(shí)候納稅調(diào)增1200元,這樣也可以是嗎?這樣的話2023年匯算的不要修改了
這個(gè)今年是剛發(fā)現(xiàn)的多付的,2023.12月退回現(xiàn)金1200元了
你之前沒有調(diào)增,后期修改不了的話,你可以在2024年 不能說是2023年是正規(guī)的,如果稅務(wù)局一旦查賬的話,你需要去修改的。
哦,不滿500一張,是不是不要發(fā)票的,我以為不要票的,可以抵費(fèi)用的
不是啊 個(gè)人銷售給你們的才可以啊 備注身份證號(hào) 和個(gè)人名字
哦,那這個(gè)我弄錯(cuò)了,
如果虧損的情況下是不是可以不改2023年的納稅調(diào)增,
可以的,可以的, 只要你稅務(wù)局不查沒有影響
2022年做的是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1200貸:銀行存款1200 現(xiàn)金退回 2023.10做:庫(kù)存現(xiàn)金1200 貸:管理費(fèi)用1200 這樣做可以嗎?實(shí)際是這個(gè)多付的款,沒有買的。當(dāng)時(shí)做以為是買的燈
你好可以的可以這么做的
其他就不要做啥了是吧
是的,不需要做其他的。