從銀行存款科目轉(zhuǎn)到其他貨幣資金科目
老師 就是對方客戶在我們公司開了發(fā)票 錢打到了我們的賬上 但是這個錢其實是我們老板另一個公司 我們不用轉(zhuǎn)過去 掛賬就行 這個怎么做賬 我們做的內(nèi)賬
老師,我們有一個公司是服務(wù)公司,幫個體戶注冊公司和稅務(wù)開票等,現(xiàn)在有一些個體戶是沒有開公戶的他們要交稅就辦了一個虛怡賬戶,現(xiàn)在個體戶的錢在甲平臺,甲平臺扣除稅和傭金后轉(zhuǎn)給個體戶,甲平臺把個體戶的稅錢再轉(zhuǎn)給我們,我們在一個個轉(zhuǎn)到個體戶的虛擬賬戶里面交稅,就是甲轉(zhuǎn)給我們,我們把這錢轉(zhuǎn)給n個個體戶的虛擬賬戶里面,這樣可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險
您好,老師,我們開能網(wǎng)銀時,銀行給了張卡,這卡跟我們公賬是同一個公司名稱的,就是從這個賬號打款進(jìn)來,錢也是進(jìn)到公賬的。但那個卡每年要打點款進(jìn)來去激活一下,不然那個卡是要收年費的。打多少錢都可以的,現(xiàn)在打了1元錢進(jìn)來,這1元錢是要怎么做賬呢?
就是如果兩個公賬經(jīng)營的業(yè)務(wù)是不一樣的,那可不可以分開來做賬?就是直接分開了兩個財務(wù)來做,分開完全就不合到一塊,這樣子,還有的話就是從銀行直接轉(zhuǎn)到公賬的這筆錢,因為是法人的錢,那法人提現(xiàn)那有這筆錢做平的話,能不能就用法人給公司借了錢,然后公司還給法人,這樣子作品的,因為轉(zhuǎn)入的賬戶是銀行的賬戶,不是說其他人的賬戶,我這樣說不知道會不會有點籠統(tǒng),麻煩你有空看一下,謝謝
老師 你好 請問下 我們一開始是個人戶打到公司戶8000塊錢的押金 放到了其他應(yīng)付款里去了 后來我這邊開票之后他們公對公服了剩下的貨款10000 后來這個個人戶的款不能公對公了 這個我能直接轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里去可以么
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?