同學你好 對的 要減掉的
老師,我想請教一個問題,就是我們公司,它下面有兩個銷售公司,股東他成立的另外一個銷售公司,然后我們當時做活動的時候,要給會員簽會員的話,簽成功一個就發(fā)一部手機嗎?比方說,那個手機是1萬塊錢,1萬塊錢然后當時是從我們公司賬戶走的,直接付給手機店的。然后到大概到一月末的時候,然后銷售公司把這個錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個帳要怎么做呀? 收到那個手機票,發(fā)票是手機店開的,當時銀行轉(zhuǎn)賬的話,也是直接轉(zhuǎn)到手機店里面去的。 之后然后那個錢,股東他們又把它還回來了,這筆賬要怎么做呢?
2020年12月份的時候有筆銀行存息收入但沒有入賬,已經(jīng)納稅申報了。我可以把這筆銀行存息收入做到今年的一月份嗎? 金額才100塊錢,還需要以前年度調(diào)整損益嗎?
老師:我們是藥店,個人獨資企業(yè),查賬征收,現(xiàn)在稅務搞檢查,叫我們統(tǒng)計醫(yī)保收入和非醫(yī)保收入,我統(tǒng)計好,把表交上去,從2019年到現(xiàn)在沒有繳納任何稅費,現(xiàn)在稅務說我們的數(shù)據(jù)不相符,說數(shù)據(jù)很亂,要來我們藥店查賬,老師稅務都查什么啊,就是一定要我們繳稅的意思嗎?她還說按照他們的數(shù)據(jù),我們要繳很多稅,我們這是一個小小的藥店,真的都是虧損,店面現(xiàn)在都縮小了,剩下80多個平米了,店租貴,每個月店員工資付完基本就剩下幾百塊,有的時候2000多塊,其他時候都是虧損
老師,我們公司是藥店,銷售藥品的 有的客戶是刷醫(yī)保,這個月刷,下個月的月底才到賬 申報第三季度稅款的時候,醫(yī)保收入是按6-8月份的金額申報嗎? 因為9月份的醫(yī)保收入,要10月中下旬才到賬
老師,藥店銷售藥品,客戶買藥花了100元,支付的方式是刷醫(yī)保(醫(yī)保錢要下個月月中才到賬)+我們店內(nèi)部給的1張10元優(yōu)惠券,客戶實際只花了90 這樣的分錄該怎么做呢?
工商年報換了聯(lián)絡員,密碼不是原來那個了,是不是需要重置密碼
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產(chǎn)價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時點確認收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應付職工薪酬是363313.53,2024年底應付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應該對應暫估數(shù)據(jù),但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
9月份代刷15000,分錄是這樣做的(幫代刷的收入) 借:主營業(yè)務收入 -15000 貸:其他應付款A 8000 其他應付款B 7000 10月份收到醫(yī)保錢30000,但是錢沒有轉(zhuǎn)給A/B,該怎么做分錄,剩下的不會做了.... 借:銀行存款 30000 貸:其他應付款A 8000 其他應付款B 7000
同學你好 借其他應付款A 借其他應付款B 貸銀行存款
老師,錢沒有轉(zhuǎn)AB哦,也是你說這樣做嗎
沒有轉(zhuǎn)不用做的哦
老師,你說的不用做,是指10月份收到錢后,不用做減少收入的分錄? 就是后面你發(fā)我的分錄不用做?
嗯 沒有打款給他們就不用做
不做的話,這樣我的利潤會虛高呢 我想要體現(xiàn)真實的利潤,該怎么辦
往來科目不影響利潤的
老師,結(jié)賬后,利潤高了很多,就是多了幫代刷的錢 但是報表的銀行存款和銀行對賬的存款金額又一樣 這是怎么回事呢
代刷的不做收入就不涉及利潤的呀 往來科目不涉及利潤
代刷不做收入 但是錢代刷的錢會打進公賬哦(醫(yī)保那邊打的)
我9月份是這樣做的,是不是就把收入減掉了? 借:主營業(yè)務收入 -15000 貸:其他應付款A 8000 其他應付款B 7000
借方負數(shù)一萬五嗎 不對吧
老師,這-15000是因為做賬的時候,結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)不了(下圖) 問了其他老師,讓把收入填負數(shù),才結(jié)轉(zhuǎn)了 難道是因為填了負數(shù),沒有減到利潤嗎?
借:主營業(yè)務收入 -15000 貸:其他應付款A 8000 其他應付款B 7000 你這個分錄是負數(shù)的話 那你貸方也得是負數(shù)呀 不然這個分錄都不平的 都是貸方了
這個分錄是上個月做的,如果不平,它又能結(jié)賬呢 那我把這個分錄都做成貸方負數(shù)?
同學你好 都是貸方正數(shù)分錄不平
那要怎么調(diào)? 哪邊正數(shù)哪邊負數(shù)?
要有借貸方分錄才可以平