您好同學(xué),借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)一萬 貸:庫存商品負(fù)數(shù)一萬 借:庫存商品 貸:暫估
我們購買的材料貨已到,發(fā)票未到,月底預(yù)估了成本,借主營業(yè)物成本5萬貸生產(chǎn)成本5萬暫估,后來發(fā)票來了 該怎么沖?怎么從新寫分錄?
暫估借原材料20萬,貸應(yīng)付賬款暫估20萬,借生產(chǎn)成本20萬,貸原材料;借庫存商品20萬,貸:生產(chǎn)成本20萬,借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸庫存商品20萬,跨年收到發(fā)票是30萬,現(xiàn)在分錄怎么寫?會涉及到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的分錄?
暫估的成本是12萬,發(fā)票來了18萬,是原材料,我的分錄怎么寫?以前的材料來了直接走主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在來的多了,現(xiàn)在分錄怎么寫
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
老師如果結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品怎么寫?
老師我可以在現(xiàn)在原材料里面扣掉這個差額,以前的我不管了
借庫存商品貸應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù)?
您好同學(xué),您把暫估的這個金額和營業(yè)成本的金額沖掉就可以了
借庫存商品貸應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù)?
您好同學(xué),這個分錄也是負(fù)數(shù)