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這個月開了一張專票,然后又開了一張負數(shù)發(fā)票把開的專票抵掉了 這個還需要做賬嗎?

2023-12-28 10:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-28 10:10

該做賬需要正常做賬。

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該做賬需要正常做賬。
2023-12-28
你好,原來的正數(shù)和負數(shù)都可以不做賬了。
2022-12-01
借應(yīng)收賬款 負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),重新開藍字做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
2020-08-26
借應(yīng)付帳款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品,進項貸應(yīng)付帳款
2020-08-06
不用的,所有的發(fā)票你都不需要,直接不用做。
2021-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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