學(xué)員,您好。因?yàn)?1000已經(jīng)開具了發(fā)票,現(xiàn)在不管是你們再轉(zhuǎn)7000給他們,還是轉(zhuǎn)48000給他們,都需要取得48000的發(fā)票。 從本質(zhì)上,這就是兩筆業(yè)務(wù)。
老師:2020年6月份我們從一個(gè)藥店進(jìn)貨,然后她們開了發(fā)票給我們,2020年11月份現(xiàn)在有藥品要退回她們,她們要求我們把發(fā)票找出來給回她們,我們都已經(jīng)做賬了,這樣可以給回她們嗎?又不是全部貨退,一部分,她們說重新開發(fā)票給我們
老師,對方之前我們給他們開的發(fā)票是5萬塊,給我們轉(zhuǎn)了45000塊,還差5000塊沒給我們,對方財(cái)務(wù)說她再給5000塊給我們,那這五千塊的現(xiàn)金我們要不要叫他們開具一張收據(jù),還是怎么做比較合理
老師 我們是裝飾公司 對方把錢轉(zhuǎn)到我們公戶了 一直沒開票 給他們,現(xiàn)在他們又不要票了 要我們把錢退換給他們 我們可以退給他嗎
我們給對方開專票,對方已經(jīng)勾選了,才發(fā)現(xiàn)她們要的是普票,現(xiàn)在對方公司拿了一張(開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表)來給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發(fā)票,我們應(yīng)該怎么操作?原發(fā)票需要拿回來不?
老師,對方公司要轉(zhuǎn)41000給我們公司,我們已經(jīng)開票給他們了,我們又需要轉(zhuǎn)給她們48000,她們不開票給我們,現(xiàn)在對方是說她們不給我們轉(zhuǎn)那41000了,直接從48000里抵扣,我們再轉(zhuǎn)7000給她們,這種情況怎么做賬
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個(gè)什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下
謝謝老師,那這種情況要怎么寫分錄呢
不能取得48000的發(fā)票,需要怎么做呢
7000沒有走公賬,是私人賬戶轉(zhuǎn)的
學(xué)員,您好。寫分錄的話,借:應(yīng)收賬款41000,貸:主營收入? ?41000? ?借:管理費(fèi)用或者其他科目? 48000? ?貸:應(yīng)收賬款? 41000,? 銀行存款7000
你們這筆款要入賬的話,是必須取得發(fā)票的,沒有發(fā)票不能稅前抵扣。從私人賬戶轉(zhuǎn)款的話,可以再記借私人的錢7000元
如果7000是私人轉(zhuǎn)私人的賬戶做賬需要怎么做呢
學(xué)員,你們是有內(nèi)賬跟外賬嗎?
也算是吧
學(xué)員,您好。如果是內(nèi)賬,自己看的,記清楚就行了。如果這筆業(yè)務(wù)是要做外賬,需要按照我上述的方法記賬。
好的,謝謝老師,是從私人轉(zhuǎn)到私人,是不是把銀行存款改為庫存現(xiàn)金就可以了
學(xué)員,您好。是可以這么操作的