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家和食品生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2022年利潤(rùn)總額124萬(wàn)元。2022年銷售收人情況如下:開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2900萬(wàn)元,端午節(jié)發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給員工作為節(jié)日禮物,賬面價(jià)值為50萬(wàn)元,企業(yè)同期不含稅銷售價(jià)格為80萬(wàn)元。企業(yè)發(fā)生管理費(fèi)用110萬(wàn)元(其中:業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元),發(fā)生的銷售費(fèi)用595萬(wàn)元(其中:廣告費(fèi)300萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)160萬(wàn)元、廣告性贊助費(fèi)50萬(wàn)元),發(fā)生向金融機(jī)構(gòu)借款的財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元、非廣告性贊助費(fèi)5萬(wàn)元。備注:該企業(yè)的資產(chǎn)總額、職工人數(shù)符合小型微利的企業(yè)的規(guī)定,無(wú)以前年度待彌補(bǔ)虧損及其他稅收優(yōu)惠。計(jì)算該企業(yè)2022年應(yīng)交企業(yè)所得稅

2023-12-26 20:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-26 20:22

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2023-12-26 20:44

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除20*60%=12 2980*0.002=5.96納稅調(diào)增20-5.96=14.04

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齊紅老師 解答 2023-12-26 20:45

廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)扣除2980*15%=447 納稅調(diào)增300+160-447=13

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齊紅老師 解答 2023-12-26 20:45

非廣告性贊助費(fèi)5萬(wàn)元納稅調(diào)增5

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齊紅老師 解答 2023-12-26 20:46

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 124+14.04+13+5=156.04 應(yīng)交企業(yè)所得稅100*2.5%+56.04*10%=8.104

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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-12-26
同學(xué)你好 稍等我算算
2023-06-15
營(yíng)業(yè)收入=2900%2B80=2980 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為12萬(wàn)? 可扣12 2980*5/1000=14.9? ?20*0.6=12 管理費(fèi)用可扣=110-20%2B12=102 廣宣費(fèi)限額2980*15%=447? 可扣447 實(shí)際發(fā)生300%2B160=460 銷售費(fèi)用可扣=595-460-50%2B447=532 準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的金額為=102%2B532%2B200=834
2021-12-11
你好 計(jì)算中 稍等 做完發(fā)出
2021-12-04
你好?可以扣除110%2B600%2B200-8-5=897萬(wàn) 分析: 視同銷售80萬(wàn) 收入=2900%2B80=2980萬(wàn), 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 收入千分之五和實(shí)際發(fā)生額低的,2980*0.005=14.9萬(wàn),20*0.6=12萬(wàn),選擇12萬(wàn),調(diào)整8萬(wàn) 廣宣費(fèi)用=160%2B50=210萬(wàn) 標(biāo)準(zhǔn)是收入15%,2980*0.15=447萬(wàn) 可以全額扣除 非廣告性贊助費(fèi)5萬(wàn)元不可以扣除
2021-12-03
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