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老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票,如何計(jì)提增值稅,分錄怎么做

2023-12-25 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-25 11:36

小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6372 追問(wèn) 2023-12-25 11:39

如果開(kāi)的普票,而且季度未超30呢,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-25 11:40

都是一樣的分錄的哈。 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶6372 追問(wèn) 2023-12-25 11:42

就是假如這一個(gè)季度,普票和專票都有,加起來(lái)未超30萬(wàn),那就是普票的增值稅部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,專票的部分貸銀行存款,如果加起來(lái)超了30萬(wàn),全部交稅貸銀行存款,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-25 11:45

是的,就是你說(shuō)的那個(gè)意思

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