你是按季度報(bào)稅嗎?如果是的話,你季度銷售額你哪個(gè)季度超過(guò)了不含增值稅的金額乘以1%=增值稅 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,看具體的征稅方式。
您好!老師,我是個(gè)體工商戶,有公司在我這里采購(gòu)了裝修材料之類的貨物,購(gòu)貨方要求我提供13%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我能夠開(kāi)具嗎?稅率是多少?(1萬(wàn)元要繳納多少稅款?)一個(gè)月最好能開(kāi)多少錢的13%增值稅專用發(fā)票?謝謝!
您好老師,有個(gè)個(gè)體戶,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,1不知道自己應(yīng)該繳納多少經(jīng)營(yíng)所得稅,2每個(gè)月開(kāi)多少發(fā)票是不用繳納任何稅種,求解謝謝老師,正常來(lái)說(shuō)比如說(shuō)管戶定月8萬(wàn)不用繳納任何稅種,如果超了比如是10萬(wàn),那么繳納多少經(jīng)營(yíng)所得呢?在哪個(gè)報(bào)表里面可以看出來(lái)月開(kāi)票額度,應(yīng)稅額是不是?
您好老師,有個(gè)個(gè)體戶,開(kāi)戶的時(shí)候管戶說(shuō)月不能超8萬(wàn),超了需要繳納稅種,我進(jìn)去給其申報(bào),應(yīng)稅額剛好是24萬(wàn),那么問(wèn)題來(lái)了,月8就是應(yīng)稅額嗎?如果是,我手里還有其他個(gè)體戶,應(yīng)稅額和當(dāng)時(shí)就的月限額對(duì)應(yīng)不起來(lái),難道是我們自己記錯(cuò)了,問(wèn)題2是,即便是應(yīng)稅額24萬(wàn),我們開(kāi)了30多萬(wàn)發(fā)票也沒(méi)有繳納任何稅種,這個(gè)和季45萬(wàn)有關(guān)系嗎?就是管戶定的8和系統(tǒng)的24都沒(méi)有用是不是,只要不過(guò)45就行了。謝謝老師,以上討論的是個(gè)體戶問(wèn)題,并非小規(guī)模。
您好老師,一個(gè)個(gè)體戶管戶定的是9萬(wàn)一個(gè)月,季27萬(wàn),不用繳納任何稅種,4-6月份超了,開(kāi)了34萬(wàn)發(fā)票,個(gè)人所得稅計(jì)稅依據(jù)是34萬(wàn),需要交繳納1500元稅,管戶說(shuō)沒(méi)有優(yōu)惠政策,不是說(shuō)100萬(wàn)以下減半征收嗎?不懂求解,謝謝老師
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業(yè),上月稅務(wù)聯(lián)系說(shuō)需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現(xiàn)在申報(bào)5月份的增值稅,我開(kāi)具稅款5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),現(xiàn)在需要繳納3萬(wàn)增值稅,問(wèn)題來(lái)了,之前因?yàn)橛辛舻治也恍枰U納增值稅,所以附加稅是0,現(xiàn)在我需要繳納3萬(wàn)的附加稅是多少?如何計(jì)算,求解謝謝老師
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬(wàn)元,是當(dāng)時(shí)沖的油卡,后續(xù)使用沒(méi)有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
加油卡預(yù)付卡借記預(yù)付賬款貸記銀行存款不存在匯算時(shí)調(diào)增吧
老師,我們有個(gè)跨區(qū)域工程,本期銷售收入不超過(guò)10萬(wàn)免了教育費(fèi)附加和地方教育附加,但是本期合并到公司總的銷售收入是超過(guò)十萬(wàn)的,跨區(qū)域預(yù)交的時(shí)候免的這兩個(gè)費(fèi)用還需要補(bǔ)嗎?還有跨區(qū)域的時(shí)候城建稅是按7個(gè)點(diǎn)預(yù)交的,我們公司實(shí)際是按5個(gè)點(diǎn)繳納,這個(gè)城建稅還需要退稅嗎
2025年4月補(bǔ)交了2023年6月社保,是進(jìn)入以前年度損益調(diào)整麼
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收款項(xiàng)是負(fù)數(shù)怎么沖減到費(fèi)用里面
暫估的成本發(fā)票回不來(lái),所得稅清繳匯算做調(diào)增,應(yīng)該填寫(xiě)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一個(gè)行次呢?
老師,民非企業(yè)中非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)科目是在資產(chǎn)類科目嗎?
建筑公司給工人代發(fā)工資怎么弄?需要交個(gè)稅嗎?
老師,工商年報(bào)系統(tǒng)提示有個(gè)受益所有人備案是怎么回事,必須填嗎
處置固定資產(chǎn),是凈收益,匯算清繳是否需要填寫(xiě)A105090表?A105080是否包含處置固定資產(chǎn)原值、本年折舊以及累計(jì)折舊都看貸方?累計(jì)折舊如果含已處置資產(chǎn)的折舊,但是累計(jì)折舊期末余額是不包含的,那么25年的時(shí)候,這個(gè)累計(jì)折舊與賬載累計(jì)折舊就不一樣了
這個(gè)戶是一個(gè)人開(kāi)了兩個(gè)戶 ,一般稅務(wù)局定的是120萬(wàn) 不知道是不是因?yàn)檫@個(gè)是倆戶的合計(jì)數(shù),給核定總額110萬(wàn),這個(gè)戶還是個(gè)查賬征收的戶,現(xiàn)在因?yàn)楹嫌?jì)限制在110萬(wàn),而現(xiàn)在開(kāi)具了115萬(wàn),就是超了5萬(wàn),求增值稅繳納多少?另外除了增值稅還有什么稅需要繳納,求解
那就用115萬(wàn)乘以1%,按照這個(gè)來(lái)。
超過(guò)的這個(gè)需要全額繳納的。
115的1%就是11.5萬(wàn)???附加稅呢?所得稅呢?求解實(shí)話實(shí)說(shuō)所得稅沒(méi)有成本大概需要繳納多少合適 就是稅費(fèi)大概就行,我理解這個(gè)東西是按實(shí)結(jié)算,但是現(xiàn)在提供不了,您提供大概稅費(fèi)就行
附加稅等于1.15*6% 515萬(wàn)減附加稅)*35%-65500)*50% 增值稅是1.15萬(wàn)。
增值稅懂了,附加稅沒(méi)看懂
等于繳納的增值稅乘以6%呀。
城建稅7%,地方教育2%,教育附加3%,合計(jì)起來(lái)是12%,有減半的政策。
沒(méi)有水利基金,求解,或者說(shuō)什么時(shí)候有水利基金
這個(gè)看你的稅種認(rèn)定,看你稅務(wù)局怎么給你定的,一般個(gè)體戶很少有的。
這樣就是增值稅1.15萬(wàn),附加稅減半是345元,所得稅呢?大概多少?
你好 給你寫(xiě)了算法。
所得稅寫(xiě)了?
115萬(wàn)減附加稅)*35%-65500)*50% 這個(gè)的
這個(gè)是減65500之后乘50%,還是說(shuō)減65500的50%,
你好先×35%再減去65500的 按這個(gè)
減完65500,以后的差額乘50是不是?這個(gè)是核對(duì)征收還是查賬征收,
利潤(rùn)200萬(wàn)以內(nèi)的可以減半,這個(gè)50%是減半的。
就是查賬征稅的。按照查賬征稅來(lái)算的。
用你的算法是168500啊
你好,那就是按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的