研發(fā)和技術服務課題經費開0稅率發(fā)票是對的。根據財稅2016 36號文附件3的規(guī)定,納稅人提供技術轉讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務是免征增值稅的,也就是說應開具稅率為“免稅”的發(fā)票。

請問下,下圖的經營范圍開票可以選"研發(fā)和技術服務"嗎?,一個硬件產品開發(fā)的技術服務開票是選研發(fā)和技術服務嗎
起重機保養(yǎng)費,發(fā)票是開研發(fā)和技術服務*起重機技術服務費6%稅率嗎?
老師好,高新技術企業(yè) 收到的發(fā)票應稅勞務服務名稱:研發(fā)和技術服務*技術服務費可以加計扣除嗎? 還是開成:研發(fā)和技術服務*技術研發(fā)費可以加計100%扣除
研發(fā)和技術服務* 課題經費開的0稅率發(fā)票,對嗎
老師,請問開發(fā)票,開研發(fā)和技術服務費的發(fā)票,可以0稅率的嗎?
個體戶業(yè)主名下是車與他的個體戶簽個使用協議,那么車產生的相關的費用,可以用作抵個體戶的費用嗎?
老師 文化事業(yè)建設費針對什么繳費
這個題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現的話應該折5期 怎么會是4期呢
老師好,公司今年多計提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調增,并取回相應成本票稅前扣除可以不,如果今年沒有做暫估,明年取回來的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時都交稅,注銷時候可以虧損嗎,還是或多或少得交點稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計算依據老師說是會計利潤,會計利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應付給乙方1000元,甲方借給乙方費用80元,這種往來用一張憑證做會計分錄怎么合理表達
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費,這個發(fā)票第四個月才拿到手確認總金額,這個怎么攤銷
從哪查詢提交過的財務報表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?