是的,產(chǎn)品購銷協(xié)議需要繳納印花稅

請問老師公司開給公司居間費(fèi)發(fā)票,是不是居間費(fèi)發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開發(fā)票,平時(shí)要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個(gè)人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計(jì)表怎么理解
老師請問開紅字確認(rèn)單后要開紅字發(fā)票嗎?如果沒看會(huì)怎樣?
老師,茶廠的產(chǎn)值需要怎么報(bào),報(bào)給股東看的,有沒有相關(guān)的表格
老師您 好,確認(rèn)一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬代收代付張三的一萬,自己一萬,物業(yè)開票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費(fèi)一萬自然又要開一萬物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
請問老師,一般人,24年注冊的,出口之前一直沒有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經(jīng)營出現(xiàn)問題,現(xiàn)將原掛靠項(xiàng)目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項(xiàng)視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議,表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了,剩余的結(jié)算尾款由我們開票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請問這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應(yīng)如何繳納呢?按照整一個(gè)合同金額繳納,還是結(jié)算尾款金額呢?


但是沒有具體的金額
那么就在實(shí)際購銷時(shí)申報(bào)
框架合同也是在實(shí)際購銷時(shí)申報(bào)嗎
是的,就是那樣子的哈
那是按照開票的金額還是按照銀行打款的金額算呢
按開票的金額申報(bào)
有的老師說要按5元貼花,在按照實(shí)際購銷申報(bào),我想聽聽您的回答,具體需要按5元貼花嗎
那個(gè)是以前的做法,現(xiàn)在不需要貼花,直接申報(bào)