您好 處理步驟: 聯系銷售方:首先,您需要聯系銷售方,并告知他們發(fā)票已被沖紅。銷售方通常會在他們的系統(tǒng)中進行相應的處理。 在電子發(fā)票服務平臺中處理:作為購買方,您需要在電子發(fā)票服務平臺中處理沖紅申請。具體操作步驟可能因平臺而異,但通常包括以下步驟: 登錄電子發(fā)票服務平臺。 進入“發(fā)票管理”或類似菜單。 找到相應的發(fā)票,并選擇“沖紅”。 根據提示,輸入沖紅原因和沖紅發(fā)票的“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”。 點擊下一步。(該發(fā)票的負數數據自動填到到到發(fā)票開具界面中)。 點擊右上角的“打印”(電子普通發(fā)票點擊右上角的“保存”)。
你好,我想問下專票跨年對方已經認證了,可以沖紅嗎?還有現在發(fā)票系統(tǒng)更新了,可以在開票系統(tǒng)上開紅字嗎?還是要怎么處理?
老師,我是銷售方在上個月開給對方發(fā)票,對方再上個月認證了,但是對方在這個月發(fā)現發(fā)票有問題需要紅沖,然后我不小心再自己開票系統(tǒng)中申請紅字發(fā)票信息并且居然打印出來了,這是怎么回事?按道理我應該顯示原發(fā)票已認證啊,但是它顯示審核通過?
請問全電發(fā)票,我開完信息表(我是銷售方,跨月沖紅)然后是不是要對方去開票系統(tǒng)確認后我才能開紅字發(fā)票
我們公司這個月部分執(zhí)行了數電發(fā)票后,有幾張上月開錯的發(fā)票需要紅沖我已在電子稅務局平臺上沖紅了,但是負數發(fā)票開不了怎么處理????
你好我想問下銷售方給我們開具了張專用發(fā)票,但對方開具信息有誤,把發(fā)票紅沖了,重新開了張專票。都是當月開的。購貨方需要怎么處理呢。
我是勞務公司,6-7月雇農民工和無工作人員施工,勞務費30多萬,這些人員工資怎么做,是在自然人扣繳系統(tǒng)新增人員開工資,還是代扣代繳。不超5000.工資都沒有付.都沒有社保。
老師,公司買了房,買了地,房款已付,地款一直未付,是否可以暫估入無形資產呢?攤銷年限怎么確定?謝謝老師
預算與實際金額控制在5%,老師,這個有計算公式嗎
離職人員的工資是做管理費用還是制造費用的
老師,臨時工的勞務費,9月發(fā)放的,需要在8月做計提么?
老師,單位平臺電子簽章費用是那一類分錄
老師,我們公司有自采砂業(yè)務,我用的簡易計稅3%, 還有一個礦山修復工程,里面會涉及到石料銷售,這個工程我們會收到9點的工程發(fā)票,就是想問下這個石料銷售我是應該簡易計稅3%,還是一般計稅13%,哪個會好一些,我們公司還有其他的工程項目目前走的是一般計稅,我公司是8月才從小規(guī)模變成一般納稅人的,從8月開始收專票的
老師, 新開的生鮮超市是小規(guī)模納稅人 想開個體戶分流營業(yè)額,怎么做才合規(guī)
869元課程是劉宏偉講財稅
老師,房地產開發(fā)企業(yè)車庫沒有賣,車庫出租的收入應該開具什么發(fā)票,計入什么科目?成本是什么?
我是銷售方
我是在這里錄入的
錄完后顯示待購方確認
你們的發(fā)票都給對方抵扣了,你們要等對方確認的
通知對方確認就可以嗎?接下來還需要怎么操作嗎
是啊,然后對方確認了,你系統(tǒng)里面才會彈出下一步的
好的,謝謝
不客氣 記得給我五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d