你好看您當(dāng)?shù)赜袥](méi)有稅負(fù)要求,有稅負(fù)要求你就結(jié)合稅負(fù)上下浮動(dòng)一點(diǎn)點(diǎn)就行。
老師每月交增值稅要按稅負(fù)率計(jì)算嗎?比如說(shuō)我有挺多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),就一點(diǎn)差額交稅
老師我們有第一筆收入,進(jìn)項(xiàng)如果大于銷(xiāo)項(xiàng)可以全部認(rèn)證抵扣么?還是要控制稅負(fù)交繳一些增值稅?稅負(fù)是看整年的還是按月份的?
@郭老師 按你的意思是跟稅負(fù)率都沒(méi)有關(guān)系了 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 就是我要的增值稅 這個(gè)我知道 我就是怕交的增值稅少了 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票太多的話 我是可以不抵扣
老師,想問(wèn)下,我們買(mǎi)了一批10萬(wàn)機(jī)器出租,10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣么?這批機(jī)器10年租期到了,要折舊賣(mài),前面10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,那后面折舊賣(mài)的就沒(méi)有得抵扣了,就要賣(mài)多少就按多少來(lái)交增值稅了是么?
老師好,如果進(jìn)項(xiàng)足夠抵扣的情況下,稅負(fù)率要怎么控制?新企業(yè)今年累計(jì)收入21萬(wàn),記賬公司說(shuō)要2000左右的稅,之前交了幾百塊,所以說(shuō)這次要交1000左右,如果這次不交的話全部抵扣的會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?做數(shù)據(jù)線稅率最低可以控制到多少?
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶買(mǎi)禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因?yàn)槌霾钤蚓褪桥憧蛻舻馁?gòu)物的
3月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財(cái)政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)沒(méi)有發(fā)生就直接零申報(bào)嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個(gè)車(chē)間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫(kù)管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報(bào)表和產(chǎn)成品進(jìn)銷(xiāo)表這是會(huì)計(jì)的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報(bào)表有實(shí)收資本150萬(wàn),還沒(méi)轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬(wàn),現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒(méi)有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯(cuò)了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時(shí)候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營(yíng)業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月?tīng)I(yíng)業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開(kāi)具專票 合理嗎
怎么知道有沒(méi)有稅負(fù)要求
前面的會(huì)計(jì)做的是要么幾個(gè)月不交,要么一下子就交好幾萬(wàn)增值稅
私下問(wèn)一下你的專管員就清楚了。