你說的這個明細表格是什么意思?
老師好,比如企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿回成本票都可以吧 比如現(xiàn)在申報2020年第四季度的,發(fā)票沒有收到,我先進行暫估,等到2021年2月或者3月拿到發(fā)票,然后進行紅沖暫估,把拿回的發(fā)票直接計入2020年可以嗎?
老師 ,如果我今年有一筆成本我先暫估入賬了,明年匯算清繳前還沒收到對方的發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理
老師你好,我想問問很多工司的一些開支沒有發(fā)票,只有收據(jù),這種的話可以拿收據(jù)做為原始憑證先入賬嗎?但是這種沒有發(fā)票只有收據(jù)的是不是在來年做匯算清繳的時候要做調(diào)減
學(xué)堂老師,去年的一筆收入,之前會計沒有做,現(xiàn)在匯算清繳要計入,那21年沒入成本的發(fā)票能在4月份入賬嗎?
老師公司之前是核定征收,現(xiàn)在匯算清繳才知道2022年變成查賬征收了,之前的報表才填了收入沒有填成本,一直沒有做賬,也沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在要補22年的賬,轉(zhuǎn)出去的都沒有成本發(fā)票,這個月開進來還能抵去年的成本嗎
請問一下我在一個公司沒上班,但一直在交社保,到另一個公司上班可以不交社保嗎?我不想停掉上一家公司的社保
老師,您好!請問一下是不是異地建筑服務(wù),每次開發(fā)票都需要異地預(yù)繳?我們現(xiàn)在收對方的發(fā)票報銷,對方給我們發(fā)票的時候是不是已經(jīng)預(yù)繳過稅了?
個體戶沒有對付賬號,開票的時候銷售方銀行賬號沒有填寫可以嗎
支付押金分錄 1000 其他應(yīng)收款賬目是負數(shù)嗎
20×7年6月3日,甲公司以300萬元的價格向乙公司銷售產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的成本為250萬元。至20×7年末,乙公司已銷售上述從甲公司購入產(chǎn)品的50%,其余50%產(chǎn)品尚未銷售形成存貨。20×7年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤3 600萬元,因分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)公允價值變動而確認的其他綜合收益100萬元。
老師,本期實收投資收益在哪里查看?謝謝
老師我是8月沒有對外開票,沒有收入,但是8月要紅沖一筆發(fā)票!請問下月稅務(wù)如何報稅?可以操作嗎?
我司是生產(chǎn)型企業(yè),出口商品到出口加工區(qū)(屬于特殊區(qū)域),能否退稅?
老師,突然糾結(jié)一個問題,實務(wù)的算式寫成這樣子也可以嗎?6300/700*2=18;還是按下面的方式寫,6300÷700×2=18
老師,請問一下公司申請科小對公司有沒有啥影響呀
就是有列出支出費用明細,當時購買時經(jīng)理沒有拿收據(jù)。
那就憑借這個收據(jù)入賬就可以,就這個金額暫估就可以
沒有收據(jù),
我的意思是用這個表格就可以了
表格要誰簽名,或者蓋公章?
你把你們的財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以,或者說公司的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字
審核簽名?
一定要簽名
對,這個最好有個相關(guān)人員簽名是核實一些,這樣將來也能明確責任
老師,費用好多,合計一共好幾萬,要不要做幾個表格,有的費用不知還能開發(fā)票不。
可以呀,你可以按照不同的費用分類來做幾張表格
也可以只做一張表格?
表格抬頭怎么寫?
比如說你可以寫一個成本費用暫估明細
不暫估,直接借管理費用,貸現(xiàn)金
也可以,但是你拿不來發(fā)票的話是不能稅前扣除的
拿不回來,匯算清繳時再扣除
對,匯算清繳的時候,把這些沒有發(fā)票的是需要納稅調(diào)增的
老師,我看過有個公司,暫估借:主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-暫估款。金額200萬,沒有附件。 這種存在很大風(fēng)險。
你得看他匯算清繳的時候是否納稅調(diào)整了?如果沒有調(diào)整就存在風(fēng)險