同學(xué),你好 直接計(jì)入到管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
籌建期賬務(wù)處理是發(fā)生的全部費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)。如果籌建期賬務(wù)處理是發(fā)生的我費(fèi)用不計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里。正常經(jīng)營(yíng)方式做會(huì)計(jì)分錄也算籌建期嗎?匯算清繳時(shí)需要全部納稅調(diào)增還是正常匯算清繳就行?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)籌建期間發(fā)生的開(kāi)辦費(fèi),借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,籌建期結(jié)束后還需要把開(kāi)辦費(fèi)轉(zhuǎn)出嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌建期間費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)是直接進(jìn)當(dāng)期損益了嗎
請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,籌建期間發(fā)生的費(fèi)用,現(xiàn)在可以直接計(jì)入管理費(fèi)用的二級(jí)科目嗎?當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)損益后,從當(dāng)期開(kāi)始的五年內(nèi)彌補(bǔ)虧損嗎?
請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,籌建期間發(fā)生的費(fèi)用,計(jì)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)并結(jié)轉(zhuǎn)損益了,還能轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?這樣是不是彌補(bǔ)虧損的時(shí)間就短了吧
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報(bào)表開(kāi)票銷(xiāo)售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷(xiāo)售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷(xiāo)售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問(wèn)題出在哪里?
董老師 在線(xiàn)嗎?想咨詢(xún)您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開(kāi)支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫(xiě)
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那匯算清繳還需要調(diào)減費(fèi)用嗎
同學(xué),你好 有發(fā)票,就不需要的