以后可以的。二級科目是電費(fèi)。
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(fèi)(含代收電費(fèi))收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸-銀行存款 2、代收電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄: 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(昨天提問,解答的老師只讓做這一筆分錄) 這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方的期末余額轉(zhuǎn)到哪?這個科目期末不是沒有余額嗎?
我公司是做電力工程設(shè)計(jì)等的公司,現(xiàn)收到我公司給客戶提供技術(shù)服務(wù)的專票,那我做的分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)566.04 貸:其他應(yīng)付款 10000.這樣做對嗎
您好,我們公司主營租賃勾機(jī)再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(fèi)(有發(fā)票才付款的)的款項(xiàng)是直接入主營業(yè)務(wù)成本里可以嗎?還是需要通過哪個科目過度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營業(yè)務(wù)成本了,合理嗎?還有就是有時候又主營業(yè)務(wù)收入了,但是我們沒有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,是不不太好,應(yīng)該如何暫估
老師好,暫估的會計(jì)科目怎么寫呢?比如,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,預(yù)付賬款暫估,是電費(fèi)的話,預(yù)付賬款后頭寫上電力公司的名稱嗎? 新新啊,曲曲啊,先不要接了, 答過的老師請不要接了,謝謝
我是在今年4月份接手的現(xiàn)在這個建筑公司,4月份重新建立的賬套,我發(fā)現(xiàn)在2022年12月份的時候之前會計(jì)做了一筆暫估成本的分錄,400萬左右(借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估)而且沒有在企業(yè)所得稅前調(diào)增,現(xiàn)在發(fā)票在陸續(xù)回來,我還能在做之前的分錄紅沖嗎?關(guān)鍵是這兩個月根本沒有收入,我沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果按照上面的分錄做了的話,就會有主營業(yè)務(wù)成本這個科目了,而且是負(fù)數(shù)
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個稅?
老師,請問每個月如何申報(bào)個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
可以的。二級科目是電費(fèi)
我公司是有充電樁對外面的駕駛提供充電的小規(guī)模納稅人,買充電樁的時候,賣方?jīng)]有給我們開充電樁的發(fā)票,開了1張名稱是:建筑服務(wù)*施工費(fèi)的 20萬 稅率是1個點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,這張發(fā)票我要怎么入賬呢 怎么做會計(jì)分錄
或在建工程完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
這個只有安裝費(fèi)用 沒有產(chǎn)品,也屬于 購進(jìn)1項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn)嗎,計(jì)入在建工程,后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 可以這么操作嗎,因?yàn)檫@個發(fā)票是1張費(fèi)用發(fā)票
可以的,可以這么做的。
完工后再計(jì)提折舊,正常像這個充電樁可以計(jì)提多少年折舊 然后計(jì)提折舊,借方科目寫什么 貸方是累計(jì)折舊
你好,最近分?jǐn)側(cè)甑?,你對?yīng)的收入,做了其他業(yè)務(wù)收入,你對應(yīng)的成本就是其他業(yè)務(wù)成本,如果是主營業(yè)務(wù)收入的話,對應(yīng)的就是主營業(yè)務(wù)成本
我這邊供電公司的發(fā)票是延遲1月才收到的,當(dāng)月形成了銷售 暫估購入的電費(fèi) 借庫存商品-暫估,貸:其他應(yīng)付款-供電公司 再暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品暫估 等下月收到發(fā)票的時候 這兩筆分錄要全部沖銷嗎 再做正確的2筆分錄嗎 , 像電力這種產(chǎn)品 要寫出庫單嗎 要寫數(shù)量嗎 暫估的時候要寫出庫單嗎 。
可以 不用出入庫單的。
現(xiàn)在是12月份 我要暫估12月份庫存商品 再結(jié)轉(zhuǎn)暫估的主營業(yè)務(wù)成本,馬上要24年1月份了,我還能沖銷12月份暫估的庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本嗎,因?yàn)槟甑子袀€所得稅匯算清繳的問題
可以的,這個不影響 暫估 就是啦。
對于少暫估的 通過以前年度損益調(diào)整 再調(diào)整去年主營業(yè)務(wù)成本嗎 庫存商品直接用沖銷填制正確的調(diào)整是嗎
好,通過以前年度損益調(diào)整。
我最為小規(guī)模納稅人,開出1張發(fā)票里面有兩個欄目 第一行是 供電*電費(fèi) 15元 第2行是 供電*充電服務(wù)費(fèi) 4.1元 我這個營業(yè)執(zhí)照里面有電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營,是通過主營業(yè)務(wù)核算嗎 , 需不需要分2級科目 電費(fèi)收入 充電服務(wù)費(fèi)收入嗎
經(jīng)常發(fā)生,你就可以放到主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本 可以
我們每單都有服務(wù)費(fèi) 那我把服務(wù)費(fèi)和電費(fèi)放在一起做主營業(yè)務(wù)收入不分可以吧 我們是通過平臺收款的 平臺打款給我們的時候會把他要收的服務(wù)費(fèi)收到 然后開票給我們 平臺開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們我們通過什么科目做賬
可以 主營業(yè)務(wù)成本,就是 如果你沒有確認(rèn)收入的情況下做勞務(wù)成本。
借勞務(wù)成本貸銀行 確認(rèn)收入之后借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
那我還是確認(rèn)收入吧 勞務(wù)成本不會結(jié)轉(zhuǎn),像我們小規(guī)模納稅人,不滿10W 不要交稅 做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的 余額月末可以轉(zhuǎn)到哪個科目里面
你好,不需要交稅的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。