你好!借原材料 貸應(yīng)付票據(jù)。
標(biāo)題甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,原材料按計劃成本核算。2019年9月6日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為60000元,增值稅稅額為7800元,原材料驗(yàn)收入庫。該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為67800元、期限5個月。交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)33.9元,其中增值稅1.92元。10月6日商業(yè)匯票到期,甲企業(yè)通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。要求編制甲企業(yè)開出并承兌商業(yè)匯票購入材料時;支付商業(yè)匯票承兌手續(xù)費(fèi)時以及支付商業(yè)匯票款時的會計分錄
假設(shè)沒有進(jìn)行商業(yè)匯票抵扣收回商業(yè)承兌匯票票款本息編制記賬憑證
用商業(yè)承兌匯票購買原材料需要填寫什么記賬憑證?
甲公司為一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本計價核算。2×20年9月10向乙公司購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票所列的價款為20萬元,增值稅26000元,材料已驗(yàn)收入資產(chǎn)庫,價稅款約定以銀行承兌匯票辦理結(jié)算。甲公司簽發(fā)一張面值為226000元、期限為3個月的商業(yè)匯票。商業(yè)匯票經(jīng)開戶承兌后交給供貨方,支付銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)為6780元。商業(yè)匯票到期甲公司以存款支付票款。要求:根據(jù)資料,編制下列會計分錄。(1)購入原材料,材料驗(yàn)收入庫,價稅款開具銀行承兌匯票付給。(2)以存款支付商業(yè)匯票銀行承兌手續(xù)費(fèi)。(3)商業(yè)匯票到期,以銀行存款支付票款。
企業(yè)購入甲材料38000元貨款以已承兌銀行承兌匯票支付3萬元。其余8000元暫欠該筆業(yè)務(wù),應(yīng)編制一張付款憑證和一張轉(zhuǎn)賬憑證,這句話錯哪兒了?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎