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應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 賬面借方余額為2936.57元。 是不是意味這2936.57為留底稅額啊

2023-12-17 19:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-17 19:14

同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)開(kāi)就是下期可以留抵的金額。

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同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)開(kāi)就是下期可以留抵的金額。
2023-12-17
您好,原來(lái)的50已在未交增值稅里的是不,那今年的銷項(xiàng)200,進(jìn)項(xiàng)120,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn))120 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅80 借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80 這樣轉(zhuǎn)完之后,未交增值稅的余額就是30
2025-03-07
查看一下具體是那個(gè)明細(xì)科目?
2023-05-17
是的,借方余額就是留底進(jìn)項(xiàng)稅
2020-10-14
二月份,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000
2025-02-11
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