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老師你好,這個題怎么算和怎么做分錄甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,2×20年5月1日,甲公司與乙公司進(jìn)行債務(wù)重組,重組日甲公司應(yīng)收乙公司賬款賬面余額為4000萬元,已提壞賬準(zhǔn)備400萬元,其公允價值為3600萬元,乙公司以一批存貨抵償上述賬款,存貨賬面余額為3500萬元,已計提存貨跌價準(zhǔn)備200萬元,公允價值為3000萬元。假定不考慮其他因素。乙公司以下會計處理正確的有( )萬元。 A. 乙公司應(yīng)確認(rèn)營業(yè)收入3000萬元 B. 乙公司應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品賬面價值3300萬元 C. 因該債務(wù)重組影響乙公司當(dāng)期損益金額為310萬元 D. 因該債務(wù)重組影響乙公司當(dāng)期損益金額為700萬元

2023-12-15 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-15 11:28

債務(wù)重組,乙公司以一批存貨抵償上述賬款,存貨賬面余額為3500萬元,已計提存貨跌價準(zhǔn)備200萬元,公允價值為3000萬元。 借:應(yīng)付賬款 4000 壞賬準(zhǔn)備 400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 390 營業(yè)外收入——債務(wù)重組利得 111 借:主營業(yè)務(wù)成本 3300 存貨跌價準(zhǔn)備 200 貸:庫存商品 3500 借:資產(chǎn)減值損失 200 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 200

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債務(wù)重組,乙公司以一批存貨抵償上述賬款,存貨賬面余額為3500萬元,已計提存貨跌價準(zhǔn)備200萬元,公允價值為3000萬元。 借:應(yīng)付賬款 4000 壞賬準(zhǔn)備 400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 390 營業(yè)外收入——債務(wù)重組利得 111 借:主營業(yè)務(wù)成本 3300 存貨跌價準(zhǔn)備 200 貸:庫存商品 3500 借:資產(chǎn)減值損失 200 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 200
2023-12-15
同學(xué)您好, 甲公司, 借:庫存商品? 202? ?(200%2B2) ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? 26 ? ? 壞賬準(zhǔn)備? 20 ? 貸:應(yīng)收賬款? 200 ? ? ? 銀行存款? 2 ? ? ? 投資收益? 46 乙公司, 借:應(yīng)付賬款? 200 ? ? 其他收益—債務(wù)重組收益? 26 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 200 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 26 借:主營業(yè)務(wù)成本? 160 ? 貸:庫存商品? 160
2022-03-29
你好,同學(xué),甲公司的會計分錄 借固定資產(chǎn)1646 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)234 壞賬準(zhǔn)備200 貸應(yīng)收賬款2000 投資收益80 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評。謝謝
2022-08-29
甲公司會計處理: 借:庫存商品 622 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 78 壞賬準(zhǔn)備 1500 貸:應(yīng)收賬款 2000 投資收益 200 乙公司會計處理: 借:應(yīng)付賬款 2000 貸:庫存商品 480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 78 其他收益 1442
2022-03-06
你好,學(xué)員,題目是亂碼的
2022-09-23
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