同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
同學(xué)您好:累計(jì)數(shù)你把日期調(diào)整到1-10月看累計(jì)數(shù)。你這樣做是對(duì)的,看一下累計(jì)數(shù)是否正確即可。
哪個(gè)是累計(jì)數(shù),這樣我不會(huì)算,你看下11月的賬面和申報(bào)表,應(yīng)交增值稅二級(jí)科目對(duì)上了,但累計(jì)數(shù) 這么看?
同學(xué)您好:把這個(gè)時(shí)間調(diào)整到1.1-11.30
這種算法是怎么算的,以往開(kāi)的是未交增值稅科目,現(xiàn)在一個(gè)月到底交多少?它不結(jié)轉(zhuǎn)?
老師幫忙看看,這是1-11月的,哪個(gè)是累計(jì)應(yīng)納增值稅
同學(xué)您好: 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-已交稅金=11540461.78-(10590458.62-348593.91)-1221371.51=77225.56
同學(xué)您好: 月底年底都要把應(yīng)交增值稅科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到未交增值稅里
這是累計(jì)應(yīng)交增值稅?有這么少嗎
申報(bào)表累計(jì)應(yīng)納增值稅都有129萬(wàn)
同學(xué)您好:你給我截圖就是這些數(shù)據(jù),你看一下你未交增值稅是不是有余額
同學(xué)您好: 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-已交稅金=410824.25 老師改了一下銷項(xiàng),其中有部分應(yīng)該是2022年的
怎么算,但41萬(wàn)是1個(gè)月的,那累計(jì)怎么看
同學(xué)您好: 我?guī)湍闼愕木褪侨陸?yīng)交稅費(fèi),正確的來(lái)說(shuō)你年初進(jìn)銷項(xiàng)余額都應(yīng)該減去,老師看了一下期初影響不大,基本是平的所以沒(méi)有減去。