不含稅銷售額*13%-1119.6?7988.63=2% 不含稅銷售額 不含稅銷售額13%-不含稅銷售額2%=1119.6-7988.63 你這個算出來是負數(shù)呀 不對吧
請問小規(guī)模年銷售額不超500萬,這個500萬包含稅額嗎?還是只算金額呢?謝謝
在計算加計抵減是不是按10%,現(xiàn)代服務銷售額占總銷售額50%,這個銷售額是含稅還是不含稅額?
496652.69是13個點含稅價。怎么計算出不含稅銷售額和稅額
請教一下老師,5月份進項稅319623.36元。銷售軟件不含稅金額4035398元,稅額524602元;銷售貨物不含稅金額9415929元,稅額1224071元;勞務收入不含稅金額20754.72元,稅額1245.28元,請問一下本月軟件即征即退多少?老師幫忙寫出計算過程謝謝
這一欄的銷售額填的是含稅金額還是不含稅金額,也就是說之前1%增值稅的那部分含不含在這個銷售額欄內
老師請問下,5月申報免抵退,產生免抵額,這個賬務處理怎么做,是做在5月還是6月
請問公司的租房合同需要繳納印花稅嗎?
客戶發(fā)來一個詢證函,我公司預收了客戶2萬,還未開具發(fā)票,預計下月開具發(fā)票,那這2萬填在詢證函的哪里
做吊頂包工包料辦理公司許可,需要哪些資質?
請問3月收到投資款,忘了做印花稅申報,補申報的話,申報在當月還是申報在3月。投資款印花稅的申報期間有不有規(guī)定
本年累計利潤是22萬,需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師我現(xiàn)在在購進固定資產,在資產卡片模塊,我想問問比方說我7月1號付錢買的固定資產,開始使用日期和入賬日期分別都怎么填
個體戶在申報經營所得稅的時候,有個投資者減出費用30000,這個是怎么回事
老師個體戶可以不申報個稅和經營所得嗎,沒有實際業(yè)務
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)工資,季度申報經營所得時需要把工資剔除么,還是年度匯算清繳時剔除做納稅調增就可以?
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老師有沒有辦法幫我算一下這個?這是23年11月的增值稅納稅申報表,我們發(fā)票都是13%,,今年收入30多萬。想問一下,12月需要開出去多少發(fā)票?才能達到2%的稅負率。
你給我數(shù)據吧 圖片我加載不出來 和我說進項多少 就可以了
11月本年收入合計不含稅:309993.79元,已納稅1753.86元,報表留抵:1119.6元,,問12月再開多少不含稅銷售出去,稅負率可以2%
同學你好 我問你今年總的進項是多少 沒有這個沒法算 因為你之前的稅負率不是2%