電子稅務(wù)局,我要辦稅,稅收數(shù)字賬戶。
老師,你好,問一下。認(rèn)證發(fā)票是不是直接在電子稅務(wù)局里面的綜合服務(wù)平臺里面的抵扣勾選里面點發(fā)票抵扣勾選啊還是別的,抵扣勾選里面有好幾項,分別是發(fā)票抵扣勾選.發(fā)票不抵扣勾選等,我公司現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票,但是現(xiàn)在不抵扣以后年度再抵扣,是要點哪個選項。
老師好,請問我去年交的稅盤服務(wù)費沒有抵扣增值稅,能和今年的服務(wù)費,一起抵扣今年2季度的增值稅嗎?就是抵扣560元。我去年交服務(wù)費時金額沒有填在電子稅局上面的表里,我可以直接在當(dāng)期發(fā)生額里填560嗎?
老師,對方單位要給我們公司開電子專票,我們這兩家都是一般納稅人,我們以前從沒收到過電子專票,請問,我怎么接收電子專票?如何認(rèn)證抵扣?是把專票打印出來做賬嗎?電子專票也跟紙質(zhì)專票一樣在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺認(rèn)證?
老師對方公司紅沖了一張上個月給我們開的的電子專票,但是我這邊在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上怎么顯示還能抵扣?
老師,您好。一般納稅人報增值稅,實操我是練習(xí)過了。還是不清楚流程, 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤,匯總上個月的銷項稅,導(dǎo)出來。再登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選嗎(這時候需要插金稅盤不) ?勾選認(rèn)證統(tǒng)計、簽名后,才去電子稅務(wù)局報增值稅嗎?麻煩老師給我解答心中疑惑,感謝
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
老師好~咨詢下,一家合伙企業(yè),投資一個項目公司。如果項目公司目前未上市,年度分紅給合伙企業(yè),合伙企業(yè)收到的分紅款,一般怎么界定款項性質(zhì),是股息紅利嗎?還是項目退出收益?
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢)
靈芝、天麻、藏紅花這些可以開成初級農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請問老師,我公司賣了一臺車開出的發(fā)票,做賬進固定資產(chǎn)清理不能全部算作收入,匯算清繳的時候比對我申報的增值稅收入和系統(tǒng)里不都,就差這臺車的金額,我還怎么申報
老師,請問這個填好了之后在哪里申報?
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢)
老師我們公司在個體戶那里購買的商品,付款時不是法人的卡號,現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報
這里面有發(fā)票抵扣,不需要金稅盤的。
好的 我們目前收到一張電子專票 但是我們還沒有銷項 應(yīng)該也可以先抵扣認(rèn)證做留抵在那邊吧?
可以的,現(xiàn)在先不要認(rèn)證。
為什么呢?不認(rèn)證那發(fā)票做賬的時候進項稅額是做 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證稅額) 這樣嘛?等到之后我們開票了再做認(rèn)證嘛?現(xiàn)在認(rèn)證期限是不是沒有規(guī)定了?
現(xiàn)在不允許有留底,如果有留底你不符合退稅的要求的話,稅務(wù)局會要求你調(diào)整。
那就是等我們有進項了再去認(rèn)證抵扣嘛?現(xiàn)在做賬先做待認(rèn)證稅額里面是吧
說錯了 等我們有銷項了再去認(rèn)證抵扣是吧
對的,是的,是這么做的。