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老師您好,2019年有一筆費用800元,當(dāng)時對方給開票了,可會計沒有入賬,錢已給對方付了,現(xiàn)在票也找不到了,請問怎么處理呢

2023-12-11 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-11 18:17

同學(xué)您好, 沒有發(fā)票,或丟失可用復(fù)印,也可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增

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快賬用戶4822 追問 2023-12-11 18:23

當(dāng)時沒有入賬,所得稅也就沒有扣,跨了好多年了可以入賬嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-11 18:25

同學(xué)您好,可以入賬的,但所得稅超過3年了要看當(dāng)?shù)氐那闆r, 這個各地不一樣,建議請到當(dāng)?shù)毓倬W(wǎng) 查詢或您可與專管員聯(lián)系確認(rèn)

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同學(xué)您好, 沒有發(fā)票,或丟失可用復(fù)印,也可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增
2023-12-11
同學(xué)你好 那就沖減這個分錄哦
2023-06-30
同學(xué)您好,借:預(yù)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX收入 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應(yīng)交稅費 借:以前年度損益調(diào)整-XXX 貸:未分配利潤
2023-03-23
你好? 紅沖原分錄按新發(fā)票入賬?
2023-02-07
您好, 對方公司的賬跟我們沒關(guān)系,應(yīng)付不付,我們轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)付 6000 貸:營業(yè)外收入 增值稅
2024-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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